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生產(chǎn)型出口企業(yè)如何計(jì)算增值稅稅負(fù)?
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免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)*100%?
2022 09/14 13:08
84784950
2022 09/14 13:14
為什么要把免抵稅額加上
玲老師
2022 09/14 13:17
你好 就是算出來實(shí)際交的增值稅是多少?
84784950
2022 09/14 19:38
我的意思是為什么,能解釋一下所以然嗎?
玲老師
2022 09/14 19:47
免抵稅額的就是需要交稅的,所以要加
84784950
2022 09/14 19:56
分母為什么加免抵退稅銷售額?
玲老師
2022 09/14 20:02
因?yàn)檫@個(gè)是要交增值稅的所以要加上?
玲老師
2022 09/14 20:04
免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅? 所以加上
84784950
2022 09/14 20:16
又說從哪個(gè)地方復(fù)制過來的,真服務(wù)費(fèi)你們
玲老師
2022 09/14 20:18
一直都這個(gè)說明的? 就是這部分要交增值稅 所以要加上? ? 怕不不理解 又發(fā)一下?
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