問(wèn)題已解決

行政單位職工2018年度借備用金2000元,2019年度報(bào)銷2500元,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/28 16:39
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
行政單位職工2018年度借備用金2000元 借 其他應(yīng)收款2000 貸 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 報(bào)銷的時(shí)候 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 2500 貸財(cái)政補(bǔ)助收入500 其他應(yīng)收款2000 借事業(yè)支出2500 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入2500
2019 11/28 17:21
84785013
2019 11/28 17:59
老師,但以往年度是沒(méi)有預(yù)算會(huì)計(jì)的,沖銷其他應(yīng)收款的時(shí)候還要做分錄嗎,直接 借 行政支出 500;貸 資金結(jié)存 500可以嗎,如果入賬2500,預(yù)算會(huì)計(jì)科目結(jié)存資金不是多支出了2000嗎
紫藤老師
2019 11/28 18:00
如果你是走授權(quán)支付的 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 2500 貸財(cái)政撥款收入500 其他應(yīng)收款2000 借行政支出2500 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入2500
紫藤老師
2019 11/28 18:03
往年度是沒(méi)有預(yù)算會(huì)計(jì)的,沖銷其他應(yīng)收款的時(shí)候不做預(yù)算會(huì)計(jì),如果你走銀行存款的 借 行政支出 500;貸 資金結(jié)存 500 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 2500 貸銀行存款500 其他應(yīng)收款2000
紫藤老師
2019 11/28 18:04
如果沒(méi)有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
84785013
2019 11/28 18:41
為什么會(huì)不同,走零余額賬戶的呢,是按第二種500的入賬嗎?第一種入賬2500的應(yīng)該是直接支付的吧
紫藤老師
2019 11/28 18:44
如果你是走授權(quán)支付的 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 2500 貸財(cái)政撥款收入500 其他應(yīng)收款2000 借行政支出500 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入500
紫藤老師
2019 11/28 18:44
這樣,其他應(yīng)收款的不需要預(yù)算會(huì)計(jì)
84785013
2019 11/28 18:54
我的理解是,本年度年初余額在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)是一樣的,預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有往來(lái)科目,如果入賬2500,支出就多出2000,因?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)計(jì)在零余額賬戶只支出500,2000是沖銷其他應(yīng)收款的。不知道理解對(duì)不對(duì),請(qǐng)教一下
84785013
2019 11/28 19:18
那我明白了,謝謝
紫藤老師
2019 11/28 19:20
往年度是沒(méi)有預(yù)算會(huì)計(jì)的,沖銷其他應(yīng)收款的時(shí)候不做預(yù)算會(huì)計(jì)
紫藤老師
2019 11/28 19:20
如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦
84785013
2019 11/29 15:25
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,還是往年度借備用金2000,如果不沖銷其他應(yīng)收賬款,直接在本年度還款2000元 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬呢
紫藤老師
2019 11/29 15:27
如果沒(méi)有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
84785013
2019 11/29 15:51
但是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存款這邊有收入了啊 預(yù)算會(huì)計(jì)這邊做收入的話 不知道貸什么了 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 借 結(jié)存資金 貸 ?呢
紫藤老師
2019 11/29 15:52
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款就可以了。如果沒(méi)有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
84785013
2019 11/29 15:58
那預(yù)算會(huì)計(jì)這邊就等于沒(méi)有2000元入賬了喔 預(yù)算會(huì)計(jì)的結(jié)存資金和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的存款不平衡可以的嗎
紫藤老師
2019 11/29 15:59
預(yù)算會(huì)計(jì)這邊2000的因?yàn)槭菦_掉其他應(yīng)收款的
紫藤老師
2019 11/29 16:00
行政單位職工2018年度借備用金2000元 借 其他應(yīng)收款2000 貸 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 沖銷的時(shí)候 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 2000 其他應(yīng)收款2000
紫藤老師
2019 11/29 16:00
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 500 貸財(cái)政撥款收入500 借行政支出500 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入500
紫藤老師
2019 11/29 16:03
職工2018年度借備用金2000元,2018還沒(méi)有資金結(jié)存
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