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實(shí)務(wù)
問題已解決
甘老師,您好,請(qǐng)問我是10.31日收到的發(fā)票,10月份全月有銷售,需要用到10.31日發(fā)票上的庫存,請(qǐng)問老師,我月初用暫估嗎?如果不用暫估就直接銷售出庫就可以了?
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速問速答你好,10月31號(hào)收到發(fā)票時(shí)沒有入庫存么?如果沒有,入到11月份也可以。
2019 11/11 15:48
立紅老師
2019 11/11 15:49
不好意思,接錯(cuò)了,抱歉!
84784978
2019 11/11 15:50
沒關(guān)系
立紅老師
2019 11/11 15:54
感謝您的理解,祝工作愉快!
84784978
2019 11/11 15:57
若水老師,我上個(gè)月計(jì)提印花稅,多計(jì)提了30多,那么這個(gè)月我反方向?qū)懛咒浘涂梢粤藢?duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:稅金及附加
84784978
2019 11/11 15:57
對(duì)嗎?
立紅老師
2019 11/11 15:59
你好,建議相同方向用紅字(負(fù)數(shù))沖銷。
84784978
2019 11/11 16:02
老師,紅字沖銷,和反方向做分錄,有什么區(qū)別呢
立紅老師
2019 11/11 16:08
你好,比如稅金及附加科目,借方表示經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的稅費(fèi),貸方表示期末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的金額。如果我們把這筆業(yè)務(wù)須做入貸方,那么實(shí)際這筆金額并沒有轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。
84784978
2019 11/11 16:23
謝謝老師,又掌握了一個(gè)知識(shí)點(diǎn),嘿嘿
84784978
2019 11/11 16:26
若水老師,其他業(yè)務(wù)收入的話,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)三級(jí)明細(xì)寫什么?。?/div>
立紅老師
2019 11/11 17:01
你好,,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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