問(wèn)題已解決

期末暫估的庫(kù)存,已結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,月初要怎么紅沖?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/06 14:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品
2021 12/06 14:42
84785030
2021 12/06 14:43
是不是發(fā)票有多少就沖多少?
鄒老師
2021 12/06 14:43
你好,是根據(jù)之前暫估入賬多少,就紅沖多少?
84785030
2021 12/06 14:46
之前是暫估成本來(lái)報(bào)稅的,現(xiàn)在是有購(gòu)進(jìn)材料的發(fā)票,但是金額不夠,是全部沖還是按照發(fā)票金額沖
鄒老師
2021 12/06 14:47
你好,是根據(jù)之前暫估入賬多少,就紅沖多少? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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