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老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務上要將留抵作轉出處理,分錄。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),若有應交末交增值稅,則借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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速問速答月末形成期末留抵稅額的情形,會計上是不做會計分錄處理的。
2019 10/21 13:40
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老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務上要將留抵作轉出處理,分錄。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),若有應交末交增值稅,則借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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