問題已解決
老師,發(fā)票認證抵扣 分錄是 借:應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅進項稅 貸:應(yīng)繳稅費-待認證進項稅額 是嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是 認證后的分錄是這樣的
借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅進項稅
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2019 09/29 14:26
84784950
2019 09/29 14:39
嗯嗯 我寫的對
玲老師
2019 09/29 14:45
是的 你科目寫錯一個字
如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
84784950
2019 09/29 14:56
嗯嗯 好的老師,如果改季度沒有企業(yè)所得稅 那就不需要計提是吧
玲老師
2019 09/29 14:57
沒有所得稅不用計提
你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題!
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