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13年末到16年末的遞延所得稅資產為啥要那樣算
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速問速答你這里的可抵扣差異,一部分是在減半期間抵扣,一部分是正常期間抵扣,所以這里的稅率一個是減半一個是正常。
2019 09/28 18:24
84785037
2019 09/28 18:37
為啥是這樣的,為什么每次都是400
陳詩晗老師
2019 09/28 18:48
你總的13年的差額是800
一半是在減半抵扣,一半是在正常抵扣。
你把每一年差異列出來,就一目了然了
84785037
2019 09/28 19:38
還是不明白,為啥一半減半,一半正常
陳詩晗老師
2019 09/28 19:45
你先把你每一年差異,寫出來 ,你再拍圖給我,我再給你解釋 吧
84785037
2019 09/28 19:52
陳詩晗老師
2019 09/28 20:48
首先你第一年是不是有800的差異,第二年和三年有了1200.
然后第四年在第三年的基礎了是不是少了400,差異變成 了800,那么這就是抵扣了之前第一年的400,這是在減半期間。
然后另外的在第五年可抵扣差異減少了800,其中400是第一年差異,400是第二年形成的差異。
84785037
2019 09/28 22:03
能說的詳細些嗎
84785037
2019 09/28 22:04
比如13年的400和400是怎么來的,14年的400和800是怎么來的
84785037
2019 09/29 07:47
基本明白了,就是15年的不應該在17年之后才會轉嗎,為啥要和14年的一樣
陳詩晗老師
2019 09/29 07:57
你18年800的差異,你其中一個400的差異是在16年抵扣,啊
你16年從之前的1200差異變成 了800差異
84785037
2019 09/29 08:04
好吧,那第五題算應交所得稅的時候減得800是啥
陳詩晗老師
2019 09/29 08:05
800為最后 一年的可抵扣差額。
84785037
2019 09/29 08:06
哦,明白了,謝謝老師
陳詩晗老師
2019 09/29 08:30
不客氣,祝你學習愉快,加油喲,倒計時了
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