問題已解決

老師,我們老板說我們出口產(chǎn)品是0退稅,視同內(nèi)銷交稅。這個(gè)稅咋交呢,在擎天軟件里申報(bào)之后,到電子稅務(wù)局繳納嗎? 如果0退的視同內(nèi)銷 是不是就應(yīng)該在12月份之前申報(bào)納稅交完

84784976| 提問時(shí)間:2019 09/28 11:20
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,您是出口產(chǎn)品要視同內(nèi)銷是嗎,那需要把原來開具的0稅率的發(fā)哦紅沖,然后重新開具對(duì)應(yīng)稅率的發(fā)票,
2019 09/28 11:23
84784976
2019 09/28 11:25
那申報(bào)期呢
84784976
2019 09/28 11:25
也要在擎天軟件里申報(bào)嗎
文老師
2019 09/28 11:34
視同內(nèi)銷的,不需要在擎天軟件里申報(bào)了,增值稅申報(bào)的時(shí)候正常申報(bào)就可以
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