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老師, 我們收到一筆退的稅, 會計說讓我沖管理費用. 我分錄這樣做對嗎 借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金 -500

84785013| 提問時間:2019 09/03 15:03
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金500
2019 09/03 15:03
84785013
2019 09/03 15:18
那貸方有500 月末怎么做阿?
紫藤老師
2019 09/03 15:18
貸:管理費用-稅金500,就是你沖掉
紫藤老師
2019 09/03 15:19
月末轉(zhuǎn)入本年利潤
84785013
2019 09/03 15:20
好的 謝謝
紫藤老師
2019 09/03 15:21
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
84785013
2019 09/03 15:48
老師,本來月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是 借:本年利潤 貸:管理費用 財務(wù)費用 那500塊 是不是還要單獨結(jié)轉(zhuǎn)一筆 借:管理費用 500 貸:本年利潤 500 這樣嗎?
紫藤老師
2019 09/03 15:49
那500塊 單獨結(jié)轉(zhuǎn)一筆 借:管理費用 500 貸:本年利潤 500
84785013
2019 09/03 15:50
哦好的好的謝謝
紫藤老師
2019 09/03 15:51
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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