問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票跨月沖紅,申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)申報(bào)表,申報(bào)上月增值稅申報(bào)表的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)到上月收入了,那下個(gè)月填寫(xiě)本月申報(bào)表時(shí)怎么填寫(xiě)?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/30 16:38
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,你是7月開(kāi)的紅字發(fā)票?7月有沒(méi)有重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票給客戶?
2019 07/30 16:40
84784951
2019 07/30 16:42
開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票給客戶了,8月初申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表中怎么提現(xiàn)紅票部分,收入重新算到7月份了嘛?
彩麗老師
2019 07/30 16:47
7月開(kāi)的紅字發(fā)票同時(shí)7月重新開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票給客戶,這種情況一正一負(fù)相抵為0是不用在7月申報(bào)體現(xiàn)這2張發(fā)票的收入的。
84784951
2019 07/30 16:50
那老師申報(bào)表中如何體現(xiàn)紅字發(fā)票部分
彩麗老師
2019 07/30 16:52
申報(bào)表中是不體現(xiàn)紅字發(fā)票的,是按照當(dāng)期開(kāi)票的正數(shù)-負(fù)數(shù)的余額填列增值稅申報(bào)表
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