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老師,取得員工宿舍房租增值稅專用發(fā)票的進項可以抵扣嗎?如果不能抵扣,如何結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師

84785035| 提問時間:2019 07/03 10:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
不可以抵扣的,進項稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019 07/03 10:37
84785035
2019 07/03 10:43
老師:這個不能抵扣是根據(jù)哪個財稅文件去判斷的呢?能幫忙分析一下嗎?因為有個別老師又說是可以抵扣的,我自己對這個規(guī)定也是一知半解??然后,進項轉(zhuǎn)出科目余額月末需要結(jié)平嗎?如果要,又該如何結(jié)轉(zhuǎn)???
辜老師
2019 07/03 10:49
你可以去看不能抵扣進項稅的情況,這個月末如果需要繳納增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
84785035
2019 07/03 10:59
那想請問老師,你判斷不能抵扣的依據(jù)是什么呢?
辜老師
2019 07/03 13:56
你去查看《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十七條,規(guī)定,用于福利支出的進項稅是不能抵扣的
84785035
2019 07/03 14:25
好,謝謝了,那看來大家用的是相同的依據(jù),只是不知道為什么有的老師會說可以抵扣,有點糾結(jié)
辜老師
2019 07/03 14:26
福利支出一直都是不可以抵扣的
84785035
2019 07/03 14:38
好的,老師:還要請教一下:1、我們6月支付了一個季度的員工宿舍租金5400元(每月為1800元);當時只支付1個季度的了錢,沒有發(fā)票;2、這個月收到房東交過來一整年的租金增值稅專用發(fā)票含稅21600元;稅額為1028.57元;第一、每個季度交一次租金5400元,需要每月分攤嗎?分錄?另外第二、收到整年的租金發(fā)票應(yīng)該如何做賬??第三、這個進項額是應(yīng)該要做進項轉(zhuǎn)出??進項轉(zhuǎn)出月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩老師看看如何入賬才合適,謝謝
辜老師
2019 07/03 14:57
1、要按月分攤的,借:預(yù)付賬款 5400 貸:銀行存款 5400,借:管理費用 1800 貸:預(yù)付賬款 1800 2、你這個整年租金發(fā)票,是上年度的還是下年度的
84785035
2019 07/03 15:34
整年的租金發(fā)票是跨年的;從2019年3月至2020年2月底
辜老師
2019 07/03 15:49
收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款—房租費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款 進項不能抵扣,轉(zhuǎn)出,借:預(yù)付賬款—房租費 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 然后按月分攤房租,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款—房租費
84785035
2019 07/03 15:58
老師:預(yù)付賬款應(yīng)該可以應(yīng)付賬款代替吧?另外還有個問題,我想知道這個稅局代開的租金發(fā)票可以開跨年的嗎?有沒有什么法規(guī)是說明不能開跨年的?
辜老師
2019 07/03 16:01
這個是可以跨年的,你這種預(yù)付的款項,要用預(yù)付賬款核算的
84785035
2019 07/03 16:09
好的,謝謝老師;如果說2018年的房租沒有每月進行分攤,有沒有問題呢?前任會計直接是做的,借:管理費用-福利費 貸 銀行存款(3個月租金總額);如果有問題,我可以在2019年的賬務(wù)中進行調(diào)整嗎?如果可以該如何調(diào)整呢??
辜老師
2019 07/03 16:11
你好,這樣也是可以的,
84785035
2019 07/03 16:16
老師意思是說不用每個月分攤租金,也是可以這樣做的,對嗎?那和每月分攤,意義有什么不同?如果兩種做法都沒問題,哪種做法比較正規(guī)呢?
辜老師
2019 07/03 16:17
按月分攤是準確核算每月費用的,這種方法更好
84785035
2019 07/03 16:23
好的,,耽誤老師那么長時間,辛苦老師了,謝謝,終于不用再糾結(jié)了
辜老師
2019 07/03 16:30
好的,客氣,幫到你就好
84785035
2019 07/03 16:34
老師:再打擾一下:借:預(yù)付賬款-租賃費 可以換成是 借 其他應(yīng)付款-租賃費 嗎?然后每月分攤是 借:管理費用 貸: 其他應(yīng)付款-租賃費 ??兩者的區(qū)別是???
辜老師
2019 07/03 16:37
一般分攤的費用,都是通過預(yù)付賬款核算的,如果其他應(yīng)付款,就是形成其他應(yīng)付款的借方余額了
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