問題已解決

您好,之前會計離職他做的帳跟銀行回單余額對不上,現(xiàn)在需要我調(diào),應該調(diào)哪項才可以達到科目余額表上銀行存款數(shù)是168375.63

84784953| 提問時間:2019 06/26 09:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,知道知道差再哪里才可以調(diào)整,
2019 06/26 09:52
84784953
2019 06/26 10:02
管理人員薪酬那里可以調(diào)嗎
暖暖老師
2019 06/26 10:03
放在給管理費用其他
84784953
2019 06/26 10:04
科目余額表里面的銀行存款是怎么計算得到的
暖暖老師
2019 06/26 10:04
你根據(jù)平針匯總表里的數(shù)字
84784953
2019 06/26 10:06
如果調(diào)工資把管理人員薪酬費用調(diào)在管理費用其他就可以通過嗎
84784953
2019 06/26 10:07
就是放在其他這樣數(shù)字可以得到我上面的16萬多嗎
暖暖老師
2019 06/26 10:09
應該可以的餓,你先做做試試
84784953
2019 06/26 10:25
借貸關系應該怎么寫
暖暖老師
2019 06/26 10:30
銀行哪邊多寫在相反的方向
84784953
2019 06/26 10:41
科目余額銀行存款增加了三萬多,
暖暖老師
2019 06/26 10:43
那就寫再貸方把銀行存款 借管理費用 貸銀行存款
84784953
2019 06/26 10:43
但是還是沒有達到16萬多。我們工資數(shù)額是207900,我調(diào)了123300到管理費用其他,貸銀行存款123300,工資是80000.多,但是科目銀行存款離16萬多還是有距離
84784953
2019 06/26 10:43
怎么調(diào)還?
暖暖老師
2019 06/26 10:44
你可以多計提一些呀
84784953
2019 06/26 10:47
我不調(diào)了,直接借管理費用其他,然后貸銀行存款可以嗎
暖暖老師
2019 06/26 10:49
這個余頭可以的餓,一次到正確數(shù)字
84784953
2019 06/26 10:51
那貸銀行存款,借管理費用其他需要不需要憑證?收據(jù)可以嗎?如果以后還款年底可以嗎?年底可以不還嗎
暖暖老師
2019 06/26 10:52
其他的就不需要了這個
84784953
2019 06/26 10:54
老師有微信嗎
暖暖老師
2019 06/26 10:55
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