問題已解決
老師,本月采購已打款,對方未開票,下月才開票,要如何做分錄呢
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速問速答您好
借:預付賬款
貸:銀行存款
2019 05/31 15:00
84785046
2019 05/31 15:03
老師,庫存怎么做呢?
bamboo老師
2019 05/31 15:05
借:庫存商品
貸:預付賬款——暫估預付賬款
84785046
2019 05/31 15:06
打款了,已經(jīng)送貨入庫了,但是還沒有開票
84785046
2019 05/31 15:07
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2019 05/31 15:07
那就做這兩筆分錄
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:預付賬款——暫估預付賬款
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