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我們采購貨物,對方未開票我們已付款,這個分錄怎么做

84784954| 提問時間:2019 05/29 13:02
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019 05/29 13:03
84784954
2019 05/29 13:05
那當(dāng)對方把票開過來過后 分錄又怎么做?
文文老師
2019 05/29 13:14
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:預(yù)付賬款
84784954
2019 05/29 13:15
那要是采購貨物 對方先開了發(fā)票 我們未付款 分錄怎么做?
文文老師
2019 05/29 19:53
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款
84784954
2019 05/29 22:37
我們公司用的是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款來代替應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的 這樣可以嗎。
84784954
2019 05/29 22:38
比如說 我們采購貨物 付了款人家沒有給我們開票 本來分錄應(yīng)該是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 我們公司做的 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84784954
2019 05/29 22:39
就是以開票確認(rèn)收入
文文老師
2019 05/30 09:56
往來類科目,可以用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款來代替應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的, 這更多的是個人習(xí)慣
84784954
2019 05/30 12:49
意思就是說這樣做是可以的對吧?
文文老師
2019 05/30 13:04
是的,這樣做是可以的
84784954
2019 05/30 13:05
好 謝謝
文文老師
2019 05/30 13:06
不用謝謝,有幫到你就好
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