問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下福利費(fèi)應(yīng)如何記賬?直接“借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款\庫(kù)存現(xiàn)金”,是否能在企業(yè)所得稅稅前扣除?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/21 17:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 福利費(fèi)應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬
2019 05/21 17:21
84785030
2019 05/21 17:42
可以這樣記賬嗎?負(fù)債的借貸方向會(huì)不會(huì)不對(duì)? 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利
bamboo老師
2019 05/21 18:08
可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~