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計提加計扣除的會計分錄:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅,繳納時:借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款。那這個借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個科目不就有借方余額了,這個怎么清理這個借方余額?

84785028| 提問時間:2019 05/13 15:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不是這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是按你們實際銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2019 05/13 15:31
84785028
2019 05/13 15:39
那加計這個我計提嗎?
maize老師
2019 05/13 15:45
不計提,這個是不計提
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