問(wèn)題已解決
金稅盤(pán)入賬是不是這樣:購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用580 貸:銀行存款580 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費(fèi)用 ,但是在做收入賬時(shí)每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)都計(jì)提了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,在次月申報(bào)交納上月的增值稅額時(shí),實(shí)際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實(shí)際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好。這個(gè)問(wèn)題進(jìn)到Excel組來(lái)了,所以實(shí)務(wù)的老師看不到,分錄問(wèn)題請(qǐng)到實(shí)務(wù)群?jiǎn)柟?/div>
2019 03/06 16:32
84784960
2019 03/06 16:35
好的老師
Excel劉老師
2019 03/06 16:36
恩好的,這邊你點(diǎn)一下結(jié)束問(wèn)題就可以了
閱讀 544
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 答案是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,科目有3級(jí),此題正確答案應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”。學(xué)堂需要更正答案解析。 733
- 如果計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi) -個(gè)稅是10元 實(shí)際申報(bào)繳稅是15元 該如何做賬呢 639
- 老師 應(yīng)交稅費(fèi)-3355 是表示還沒(méi)有足夠的銷(xiāo)項(xiàng)票抵扣 還有3355的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有抵扣嗎 1097
- 老師,幫我看看這個(gè)函數(shù)公式,錯(cuò)在那里了?=ROUND(IF((累計(jì)個(gè)人所得-累計(jì)減稅額)>36000,(累計(jì)個(gè)人所得-累計(jì)減稅額)*0.1-2520-累計(jì)繳納稅額,IF((累計(jì)個(gè)人所得-累計(jì)減稅額)>144000,(累計(jì)個(gè)人所得-累計(jì)減稅額)*0.2-16920-累計(jì)繳納稅額,IF((累計(jì)個(gè)人所得-累計(jì)減稅額)*0.03-累計(jì)繳納稅額<0,0,IF((累計(jì)個(gè)人所得-累計(jì)減稅額)*0.03-累計(jì)繳納稅額>0,(累計(jì)個(gè)人所得-累計(jì)減稅額)*0.03-累計(jì)繳納稅額)))),2) 7514
- 按正常做法,就是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),每個(gè)月都做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),我還可以留以后抵扣但是稅務(wù)機(jī)關(guān)又需要我們每個(gè)月按一定比例繳納增值稅的按實(shí)際情況就是,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 借方有余額,是屬于留抵的。對(duì)嗎但是,我們廠又有農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn),所以每個(gè)月按照農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售來(lái)計(jì)提抵扣的進(jìn)項(xiàng)的額度 30834
最新回答
查看更多- 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤(rùn)本年累計(jì) (-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 這是什么意思謝謝回復(fù)下謝謝 19小時(shí)前
- 老師分紅計(jì)提的分錄麻煩寫(xiě)下謝謝你了 19小時(shí)前
- 老師分紅計(jì)提的分錄來(lái)一個(gè) 謝謝 19小時(shí)前
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前