問題已解決

單位有一臺機器,2010年底買進的,當(dāng)時財務(wù)每個月提折舊提得不對,提少很多,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面價值還有很多,現(xiàn)在賣掉了,也開增值稅專用發(fā)票了,是不是可以用1月份的賬面價值-總共計提的折舊-處置固定資產(chǎn)清理數(shù)值(賣掉的不含稅收入),減下來的數(shù)字直接進固定資產(chǎn)清理,這樣進行賬務(wù)處理沒問題吧

84785005| 提問時間:2019 03/05 15:11
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,沒問題的,就按照固定資產(chǎn)清查去做就可以了
2019 03/05 15:21
84785005
2019 03/05 15:25
按照固定資產(chǎn)清理吧
佟老師
2019 03/05 15:27
抱歉,筆誤,是固定資產(chǎn)清理做處理
84785005
2019 03/05 15:48
好的謝謝老師<br>
佟老師
2019 03/05 15:49
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!
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