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問(wèn)題已解決
計(jì)算18全年的應(yīng)交增值稅稅額,是把17年12月留抵的稅金填在32項(xiàng)填負(fù)數(shù)。還是直接在進(jìn)香里面加上12月留抵的稅金
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速問(wèn)速答你好,看2018年增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額本年累計(jì)欄次的數(shù)據(jù)就可以了
2019 02/27 08:59
84784974
2019 02/27 09:02
我就是在電子稅務(wù)局里找不到18年增值稅申報(bào)表
鄒老師
2019 02/27 09:02
你好,你也沒(méi)有打印出來(lái)增值稅申報(bào)表的紙質(zhì)申報(bào)表?
84784974
2019 02/27 09:12
對(duì)的。現(xiàn)在只能打19年1月的
鄒老師
2019 02/27 09:13
你好,你可以去稅局大廳申請(qǐng)打印2018年12月份的增值稅申報(bào)表,就可以看到2018年增值稅應(yīng)納稅額是多少了
84784974
2019 02/27 09:18
我現(xiàn)在知道18年全年的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)。我是想問(wèn)這張表格直接把17年12月留抵的寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)里一起算怎么填
鄒老師
2019 02/27 09:19
你好,17年12月份留抵的稅額在2018年1月份上期留抵稅額體現(xiàn)
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