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月末或年末,應(yīng)交稅費-增值稅-減免額,借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784966| 提問時間:2019 02/19 11:44
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 根據(jù)財會(2016)22號文件,明細(xì)科目的余額,并不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019 02/19 11:45
84784966
2019 02/19 12:30
老師,這個減免額也是可以用于留抵的對嗎
老江老師
2019 02/19 12:31
是什么情況下的減免額?
84784966
2019 02/19 12:32
稅盤報銷時做減免分錄
老江老師
2019 02/19 12:33
哦,那個是抵應(yīng)交稅金的,并不能理解為用于留抵?。ㄒ欢惖臅r候,才能抵)
84784966
2019 02/19 13:02
老師,這個應(yīng)交稅費-增值稅-減征額期末或者年末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧
84784966
2019 02/19 13:03
老師,如果稅盤減征額820,本月只需要抵扣600,那么填減免額申報表時是不是還是全額填寫
老江老師
2019 02/19 13:55
減掉多少,填多少,余下的,下次減的時候再填
84784966
2019 02/19 14:25
老師,年末銷項稅額,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅等你有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老江老師
2019 02/19 14:30
不轉(zhuǎn)!按22號文,并沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84784966
2019 02/19 14:37
老師,你是每月末結(jié)轉(zhuǎn),所以不需要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?每個月總有結(jié)轉(zhuǎn)吧
老江老師
2019 02/19 20:26
是的,每個月按22號文件的規(guī)定,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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