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問題已解決
先請教個(gè)問題,月末計(jì)提增值稅的分錄是不是這樣的: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答先要 , 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018 10/31 11:02
84785015
2018 10/31 11:13
老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84785015
2018 10/31 11:23
:老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
辜老師
2018 10/31 11:28
一般都是要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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