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當(dāng)銷項稅大于進項稅的時候,這樣記賬對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)本月:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額 1000 應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 1200 部分文字忽略,請問各位老師月末這樣寫分錄對嗎?

84784962| 提問時間:2021 07/15 10:34
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1200 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅200
2021 07/15 10:36
84784962
2021 07/15 10:52
您好!江老師,我是做內(nèi)賬的,不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅,我那樣做記賬對嗎?
江老師
2021 07/15 11:25
上述是全部正確的分錄處理。
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