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2018年6月一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模,當(dāng)時進(jìn)項4萬,銷項0,會計當(dāng)時做賬:借:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這樣處理對嘛?應(yīng)該怎樣處理,現(xiàn)在要建2019年的帳,不知道應(yīng)交稅金科目的明細(xì)科目期初余額該怎樣設(shè)置了

84785000| 提問時間:2019 02/02 09:30
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,轉(zhuǎn)入你們的成本就可以。
2019 02/02 09:37
84785000
2019 02/02 09:43
老師 您能給說一下分錄
耿老師
2019 02/02 09:59
借 庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費
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