問題已解決

在12月份已認(rèn)證了通行費,但發(fā)現(xiàn)一部分不能計入。首先要做會計分錄:借:管理費用 401.05 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出時 借:庫存現(xiàn)金346.6 貸:管理費用336.49 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)10.11 這樣做對嗎?

84785009| 提問時間:2019 01/14 21:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 前面認(rèn)證時候分錄書寫正確 轉(zhuǎn)出時 做分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 就可以了
2019 01/14 21:37
84785009
2019 01/14 21:47
那部分不含稅管理費用也不屬于公司的,不用轉(zhuǎn)出嗎?
bamboo老師
2019 01/14 21:51
您的意思是有一部分費用不能入公司的帳 是么 我剛開始以為您是只有進(jìn)項不能抵扣 如果是有一部分不能入公司帳的話 您的分錄是正確的
84785009
2019 01/14 21:53
是的,因為那個車不是公司的車,也就不能入公司的賬對吧
bamboo老師
2019 01/14 21:59
如果是為公司實際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的 可以入賬
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