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问题已解决
2017年2筆費(fèi)用全額入管理費(fèi)用。2018年這2張又認(rèn)證了,做了借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。本月申報(bào)時(shí)把這2筆稅額轉(zhuǎn)出了,那么分錄這么寫?可以借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 直接反分錄沖掉嗎
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您好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候做相同的紅字分錄就可以了
2019 02/25 19:22
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2019 02/25 19:29
老師,如果換一種情況,比如認(rèn)證抵扣了,發(fā)現(xiàn)認(rèn)證錯(cuò)了要轉(zhuǎn)出,那么分錄這么寫
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bamboo老師 
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2019 02/25 19:37
您剛開始做進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候分錄
借 :應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:管理費(fèi)用
然后發(fā)現(xiàn)認(rèn)證錯(cuò)誤 再做相同的紅字分錄
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2019 02/26 01:39
老師,開始認(rèn)證,借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金。發(fā)現(xiàn)這個(gè)不能認(rèn)證,申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 先紅字沖銷分錄,然后再做借管理費(fèi)用(含稅)貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎
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2019 02/26 01:40
老師,有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,適用于這種情況嗎?
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2019 02/26 06:46
后面發(fā)現(xiàn)不能認(rèn)證的話
借 管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2019 02/26 07:51
老師,你發(fā)的分錄是先把原分錄紅沖后,再一次分錄嗎?那現(xiàn)金哪里提現(xiàn)
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2019 02/26 07:56
您第一筆分錄已經(jīng)減少了現(xiàn)金 后面就不用再體現(xiàn)了 后面不予抵扣 就寫我做的分錄就可以了
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2019 02/26 07:59
老師,1借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金 2借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是這2個(gè),那出現(xiàn)了2個(gè)管理費(fèi)用
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2019 02/26 08:04
您進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額就應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用 所以會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)
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