問題已解決

客戶給了37000元我們,其中28050.97元是客戶個(gè)人應(yīng)交的稅費(fèi)我們幫他去交,其實(shí)真正的收入是8949.03元,應(yīng)該怎么做分錄?

84785003| 提問時(shí)間:2019 01/03 16:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
可可老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
幫客戶交的費(fèi)用可以用其他應(yīng)付科目過度一下代收代付。收到:借:銀行存款37000 貸:其他應(yīng)付款 28050.97 ,收入類(主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入)8949.03 (價(jià)稅分離) 。幫客戶交時(shí)候:借:其他應(yīng)付款 28050.97貸:銀行存款:28050.97”
2019 01/03 16:21
84785003
2019 01/03 16:30
就是那個(gè)之前的會計(jì)入了借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款28050.97 ,然后又借:主營業(yè)務(wù)成本28050.97 貸:銀行存款28050.97,這樣做不對吧老師
可可老師
2019 01/03 16:31
不對的,是從其他應(yīng)付款過渡一下,不應(yīng)該計(jì)入成本的
84785003
2019 01/03 16:34
好的,謝謝老師<br><br>
可可老師
2019 01/04 08:38
不用客氣,很高興能幫到你
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~