當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
客戶給了37000元我們,其中28050.97元是客戶個(gè)人應(yīng)交的稅費(fèi)我們幫他去交,其實(shí)真正的收入是8949.03元,應(yīng)該怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答幫客戶交的費(fèi)用可以用其他應(yīng)付科目過度一下代收代付。收到:借:銀行存款37000 貸:其他應(yīng)付款 28050.97 ,收入類(主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入)8949.03 (價(jià)稅分離) 。幫客戶交時(shí)候:借:其他應(yīng)付款 28050.97貸:銀行存款:28050.97”
2019 01/03 16:21
84785003
2019 01/03 16:30
就是那個(gè)之前的會計(jì)入了借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款28050.97 ,然后又借:主營業(yè)務(wù)成本28050.97 貸:銀行存款28050.97,這樣做不對吧老師
可可老師
2019 01/03 16:31
不對的,是從其他應(yīng)付款過渡一下,不應(yīng)該計(jì)入成本的
84785003
2019 01/03 16:34
好的,謝謝老師<br><br>
可可老師
2019 01/04 08:38
不用客氣,很高興能幫到你
閱讀 470