問題已解決

公司今年成立,收了一筆20萬的款,屬于服務(wù)費(fèi),公司考慮今后做地址遷移清稅就一只沒給對方開票,現(xiàn)在做地址遷移清稅,專管員說要調(diào)成收入補(bǔ)交增值稅,而且要調(diào)19年3季度,4季度的增值稅,怎么理解呢?

84784947| 提問時(shí)間:2019 01/02 12:54
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84784947
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
有哪位老師能解答下不啊
2019 01/02 13:15
蔣飛老師
2019 01/02 13:34
你好! 1..收款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款(或應(yīng)收賬款)
84784947
2019 01/02 13:35
老師怎么調(diào)啊
蔣飛老師
2019 01/02 13:35
2.調(diào)整,確認(rèn)收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅額(未開票收入)
84784947
2019 01/02 13:35
有位老師說,補(bǔ)申報(bào)繳納3-4季度增值稅。我聽你們誰的啊
84784947
2019 01/02 13:35
能不能說明白些呢
蔣飛老師
2019 01/02 13:36
借:預(yù)收賬款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
蔣飛老師
2019 01/02 13:36
按規(guī)定,繳納增值稅就可以了。
84784947
2019 01/02 14:36
那老師,那專管員說以后就是今年要調(diào)三季度和四季度的增值稅,是怎么調(diào)
蔣飛老師
2019 01/02 14:37
做前面的分錄就可以了
蔣飛老師
2019 01/02 14:37
具體操作,業(yè)務(wù)咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)12366
84784947
2019 01/02 14:39
那開票的時(shí)候呢?怎么做分錄
蔣飛老師
2019 01/02 14:43
開票時(shí) 1.紅字沖減 借:預(yù)收賬款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù))
蔣飛老師
2019 01/02 14:44
2.根據(jù)所開發(fā)票做賬: 借:預(yù)收賬款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用正數(shù))
84784947
2019 01/02 14:50
那專管員說的調(diào)三季度,四季度增值稅是什么意思?是不是就是紅字沖,藍(lán)字開?
蔣飛老師
2019 01/02 14:59
確認(rèn)收入確認(rèn)銷項(xiàng)稅額(未開票收入)
蔣飛老師
2019 01/02 14:59
借:預(yù)收賬款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
蔣飛老師
2019 01/02 14:59
按規(guī)定,繳納增值稅就可以了。
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