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發(fā)票取到9月先認(rèn)證了,但發(fā)票做賬聯(lián)隨支付單在10月支出,費(fèi)用10月才入賬,那9月認(rèn)證這筆稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄。

84784988| 提問時(shí)間:2018 11/13 11:43
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 10月份 借:費(fèi)用科目 貸:預(yù)付賬款
2018 11/13 11:45
84784988
2018 11/13 11:57
9月沒有付款的情況怎么入呢
張艷老師
2018 11/13 12:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
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