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進(jìn)項比銷項多,可不可以當(dāng)月申報增值稅就把銷項抵扣完,剩下就留下月抵扣,如果可以那么多余的進(jìn)項要做帳體現(xiàn)出來嗎?

84784993| 提問時間:2018 10/15 02:12
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好,多余的進(jìn)項在應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅的借方體現(xiàn)
2018 10/15 02:18
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