問題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅;當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,全部計(jì)入待認(rèn)證抵扣增值稅;那就是直接把銷項(xiàng)的金額(進(jìn)項(xiàng)視為0)轉(zhuǎn)入未交增值稅對嗎?本月關(guān)于增值稅還做什么分錄嗎?(以前月份還留有多余的進(jìn)項(xiàng)待抵)

84785014| 提問時(shí)間:2019 02/20 18:48
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,是的,把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差轉(zhuǎn)入未交增值稅
2019 02/20 18:50
84785014
2019 02/20 19:03
進(jìn)項(xiàng)1月沒認(rèn)證,,(去年留底了好多) 那在1月和在2月,關(guān)于1月的增值稅分錄都不需要再做什么了吧?
耿老師
2019 02/20 19:17
你好,沒有認(rèn)證的話可以暫時(shí)不做了。
84785014
2019 02/21 11:50
老師,進(jìn)項(xiàng)要等到認(rèn)證時(shí)才轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)我知道 就是那個(gè)銷項(xiàng)稅的那些,就不用再做分錄了吧?
耿老師
2019 02/21 12:19
你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
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