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公司用自產(chǎn)的產(chǎn)品作為中秋福利發(fā)放給員工,做了視同銷售。在申報增值稅時,這一部分的銷項稅,我如果在未開具發(fā)票部分提現(xiàn)出來的話,但這一部分沒有銷售額啊。該怎么申報???

84784968| 提問時間:2018 10/11 12:00
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方老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
在未開票部分體現(xiàn),不含稅銷售額按售價進行換算。 比如售價116,換算不含稅銷售額就是100.
2018 10/11 12:10
84784968
2018 10/11 12:37
老師,謝謝您。我還想請教一下,我們這個作為員工福利,雖然視同銷售,但是卻沒有收入,如果在未開具發(fā)票部分填了這一部分的銷售額,那不是虛曾收入了嗎?我們實際的銷售收入不是跟申報的不一樣了嗎?
方老師
2018 10/11 14:29
這個按視同銷售申報后,會計處理也確認收入的。 借管理費用—福利費116貸應(yīng)付職工薪酬—福利費116 借應(yīng)付職工薪酬—福利費116貸主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額16
84784968
2018 10/12 16:45
謝謝老師。結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品嗎?
方老師
2018 10/12 19:42
對的,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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