問題已解決
公司收到一個季度的房租時這樣做賬借:銀行存款 貸:預收賬款 月底結轉:借:預收賬款 貸:其它業(yè)務收入 那當針對這個房租開出發(fā)票的時候怎么做賬呢?
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速問速答你好
針對這個房租開出發(fā)票的時,做分錄
借:預收賬款
貸:其他業(yè)務收入
2018 10/10 16:27
84784949
2018 10/10 16:28
可是我在每個月結轉房租的時候已經(jīng)這樣做分錄了呀
蔣飛老師
2018 10/10 16:35
那發(fā)票就不要做賬了
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