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公司收到一個季度的房租時這樣做賬借:銀行存款 貸:預收賬款 月底結轉:借:預收賬款 貸:其它業(yè)務收入 那當針對這個房租開出發(fā)票的時候怎么做賬呢?

84784949| 提問時間:2018 10/10 16:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好 針對這個房租開出發(fā)票的時,做分錄 借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入
2018 10/10 16:27
84784949
2018 10/10 16:28
可是我在每個月結轉房租的時候已經(jīng)這樣做分錄了呀
蔣飛老師
2018 10/10 16:35
那發(fā)票就不要做賬了
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