問題已解決

就是現(xiàn)在國地稅合并了,開了個(gè)個(gè)體戶的餐館,9月3號去辦理的營業(yè)執(zhí)照,只拿去國稅登記,還要拿去地稅登記嗎

84785033| 提問時(shí)間:2018 10/08 20:17
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
如果是合并了,就只需要在一個(gè)地方辦理,如果不在一起辦公,需要到地稅登記
2018 10/08 20:19
84785033
2018 10/08 20:23
還有我想問一下9.3號到現(xiàn)在超過30天了但是國慶放假七天要算進(jìn)去嗎
江老師
2018 10/08 20:23
國慶放假七天不用計(jì)算,不算工作日
84785033
2018 10/09 11:02
老師,還有一個(gè)問題麻煩您一下 這個(gè)扣除額計(jì)算表里填的是稅額還是應(yīng)稅銷售額?免得這個(gè)稅是下個(gè)月做分錄,還是9月當(dāng)月做分錄?
江老師
2018 10/09 11:08
這個(gè)扣除額計(jì)算表里面填的是含稅金額。
84785033
2018 10/09 11:10
那這個(gè)免得這個(gè)稅是下個(gè)月做分錄,還是9月當(dāng)月做分錄?
84785033
2018 10/09 11:11
和下面填的一樣???
江老師
2018 10/09 11:14
在下月做減免稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
84785033
2018 10/09 11:14
和下面填的一樣的嗎?
江老師
2018 10/09 11:15
這個(gè)是小規(guī)模納稅人增值稅附表,數(shù)據(jù)存在一定勾稽關(guān)系。
84785033
2018 10/09 11:18
這樣不對吧 扣除額計(jì)算表里是不是不填,只需要填寫銷售額計(jì)算?
江老師
2018 10/09 11:19
本期扣除額填0,這個(gè)數(shù)據(jù)通常都是填0
84785033
2018 10/09 11:27
這個(gè),對么
江老師
2018 10/09 11:32
上述數(shù)據(jù)已填寫正確,完全正確的,你已明白如何操作了。
84785033
2018 10/09 11:47
這是什么意思,是我不用填寫付列資料么
江老師
2018 10/09 11:50
那就全部填寫0,稅務(wù)不需要填附列資料
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