问题已解决
去年八月開票結果客戶一月才反饋開錯了,那么做進項稅額轉出的同時八月抵扣的進項稅是否還需要填寫在表二里面但是實際一月沒有抵扣



同學你好,是供應商的發(fā)票錯了吧
遇到這種情況,
你把 1 月新拿來的發(fā)票 繼續(xù)認證。
然后,把對方開來的發(fā)票 也在附表 2 里填寫。
就相當于 只做了一次抵扣。
01/30 16:05

apple老師 

01/30 16:05
同學你好,是供應商的發(fā)票錯了吧
遇到這種情況,
你把 1 月新拿來的發(fā)票 繼續(xù)認證。
然后,把對方開來的【紅字發(fā)票】 也在附表 2 里填寫。
就相當于 只做了一次抵扣。

84784962 

01/30 16:06
我們就是供應商,是我們開錯發(fā)票給客戶

apple老師 

01/30 16:09
好的。那么。
你家不涉及進項稅額轉出。
你家不打算重新開票給客戶了嗎

84784962 

01/30 16:55
涉及到的,我預備做分錄
借:費用/庫存等 負數
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
應付賬款 負數
,但是我在想做了這個分錄的話我一月增值稅附表二怎么填寫

apple老師 

01/30 17:10
你家是供應商
那么,當年開票時
借 應收賬款
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅
現在 對方退票
你家不涉及 進項稅的處理
所以,不是進項稅轉出
紅沖的是銷項稅
因此,做上面的相反分錄
再把正確的票開出去。
再做和 8 月 相同的分錄。
申報時。稅局系統(tǒng)會自動帶出來。你不用填寫任何數據。

apple老師 

01/30 17:12
相當于你在 1 月份時,開一張紅票一張藍票
就算金額不一樣。那么。沖銷的是 收入和銷項稅
不是進項稅和應付賬款等

84784962 

01/30 17:13
要當月開紅沖吧?

apple老師 

01/30 17:14
假如你暫時紅票和藍票 都不開。那么。賬務和稅局系統(tǒng)可以先不做處理

84784962 

01/30 17:14
我都開了,客戶要啊

84784962 

01/30 17:15
客戶沒有退貨是不是就不用做銷項稅的負數分錄?

apple老師 

01/30 17:18
對的,當月紅沖,當月再開正確的藍票

84784962 

01/30 17:19
客戶沒有退貨是不是就不用做銷項稅的負數分錄??進項稅額轉出也要做嗎?一月份抵扣進項稅額的分錄還要做一遍嗎

apple老師 

01/30 17:24
客戶不退貨的話。又不重開發(fā)票的話,財務賬不用做處理

apple老師 

01/30 17:25
銷項稅怎么處理。
取決于 你家要不要開發(fā)票出去,

84784962 

01/30 17:25
我們給客戶重開發(fā)票同時紅沖八月開錯的發(fā)票的,那么一月份分錄做一遍八月進項稅額抵扣的嗎?要做一遍進項稅額轉出的分錄嗎

apple老師 

01/30 17:27
如果你開了一紅一藍 且金額一樣。賬務不用做處理也沒問題的。
因為對沖掉了。發(fā)票放到去年 8 月的憑證下面

84784962 

01/30 17:28
哪個發(fā)票放到八月憑證里?一月份開的銷項稅發(fā)票不用做分錄嗎?

apple老師 

01/30 17:29
這個業(yè)務不涉及進項,它是銷項的業(yè)務。因此。沒有進項稅轉出這個數據填寫

84784962 

01/30 17:30
一月份 表二進銷項需要填嗎

apple老師 

01/30 17:30
假如你家是買進來又賣出去。
客戶不要貨了 或者發(fā)票錯了。
也不用把對應的進項給轉出去。
沒有銷項也可以認證抵扣。

apple老師 

01/30 17:31
附表 1 通過你開的發(fā)票 會自動帶出數據。不要你手動填寫

84784962 

01/30 17:31
我八月發(fā)票稅號寫錯了一月重新開票了不就有銷項了嗎,需要填表二嗎

apple老師 

01/30 17:33
重新開票后,
附表一是銷項表 它會自動帶出數據
不用手動輸入。附表一上會有你新開的發(fā)票信息的
附表 2 是進項部分,它不需要填寫
