上月進(jìn)項(xiàng)稅額多記,但未按多記抵扣,根據(jù)實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,下月怎么將錯(cuò)記的進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整?怎么做賬務(wù)處理?
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)月,用紅字沖減原錯(cuò)誤記錄,然后按正確的金額重新做賬;或者直接補(bǔ)記差額部分。具體操作應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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紅沖原來(lái)的分錄就可以。
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