問題已解決

老師,我10月份已抵扣了一張進項稅額發(fā)票,但是那張發(fā)票已經(jīng)作廢了,抵扣的稅額3.69元,你看我10月份的這個賬這么調(diào)呢?

84784985| 提問時間:01/16 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,發(fā)票是在幾月份紅沖的?還有當時10月份怎么做的賬務處理?
01/16 14:18
84784985
01/16 14:20
發(fā)票沒有做紅沖,是公司員工吃飯開了一張增值稅專用發(fā)票,但是這張發(fā)票員工沒有拿來報銷,10月份還沒做賬
84784985
01/16 14:21
哦 10月份做了
84784985
01/16 14:22
老師,這是10月份的賬務處理,做了兩筆
郭老師
01/16 14:22
10月份做了福利費嗎?那這個還報銷嗎?實際有業(yè)務嗎?
84784985
01/16 14:22
麻煩幫我看看
84784985
01/16 14:23
沒有實際業(yè)務,這個吃飯和公司無關(guān),不再報銷了
84784985
01/16 14:23
多出來的3.69我做了進項稅額轉(zhuǎn)出了,為啥還是沒有平
郭老師
01/16 14:24
借其他應付款, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 貸利潤分配,未分配利潤 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
01/16 14:24
跨年的做這個的。福利費匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784985
01/16 14:24
不是,我24年的賬還沒結(jié)呢
84784985
01/16 14:25
我們是合伙企業(yè),沒有企業(yè)所得稅,然后我現(xiàn)在公司的賬才做到10月份的,11、12月份的賬還沒做完
郭老師
01/16 14:25
借其他應付款, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 貸管理費用福利費 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784985
01/16 14:28
老師我沒明白,這個發(fā)票是開錯的發(fā)票,不是給員工報銷的
84784985
01/16 14:28
員工他自己出去吃飯,閑著自己讓人開的發(fā)票,這筆業(yè)務和公司無關(guān)的,只不過我在做進項稅抵扣的時候勾選錯了,
郭老師
01/16 14:32
那你之前沒有做賬務處理還是怎么啦?如果你之前做了福利費的話,你需要紅沖之前的呀,我上面給你寫的是紅沖的。
84784985
01/16 14:37
我之前沒有做賬務處理 所以不需要紅沖
84784985
01/16 14:38
我現(xiàn)在是未交增值稅多了3.69,附加稅跟著多了,都在貸方,不知道這個賬怎么調(diào)
郭老師
01/16 14:38
你現(xiàn)在補 借應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款 借其他應付款, 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個就行。
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