問題已解決

老師你好!這張發(fā)票前任會計已經(jīng)在10月入賬了稅額未抵扣,我11月做進項抵扣了,你看她10月分錄這樣做了,我11月怎么做這張發(fā)票分錄

84785000| 提問時間:2022 12/26 10:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,發(fā)票在10月是否認證了?
2022 12/26 10:21
84785000
2022 12/26 10:35
這張發(fā)票前任把這賬已經(jīng)做到10月,J庫存商品36017.7應交稅費4682.3? ? ?d,應付賬款40700這張發(fā)票她10月未抵扣只做賬了,走時和我說過了11月抵扣,我就在11月抵扣了,那么我現(xiàn)在11月怎么入賬
微微老師
2022 12/26 10:37
你好,如果10月未認證,則10月分錄有誤。11月將10月的分錄,做負數(shù),再重新做一筆一樣的分錄即可。在10月應當將應交稅費-應交增值稅-進項稅,做成應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
84785000
2022 12/26 10:44
好的!謝謝老師,我11月獎10那筆分錄沖掉,做正確分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~