問題已解決
老師你好!這張發(fā)票前任會計已經(jīng)在10月入賬了稅額未抵扣,我11月做進項抵扣了,你看她10月分錄這樣做了,我11月怎么做這張發(fā)票分錄
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速問速答您好,發(fā)票在10月是否認證了?
2022 12/26 10:21
84785000
2022 12/26 10:35
這張發(fā)票前任把這賬已經(jīng)做到10月,J庫存商品36017.7應交稅費4682.3? ? ?d,應付賬款40700這張發(fā)票她10月未抵扣只做賬了,走時和我說過了11月抵扣,我就在11月抵扣了,那么我現(xiàn)在11月怎么入賬
微微老師
2022 12/26 10:37
你好,如果10月未認證,則10月分錄有誤。11月將10月的分錄,做負數(shù),再重新做一筆一樣的分錄即可。在10月應當將應交稅費-應交增值稅-進項稅,做成應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
84785000
2022 12/26 10:44
好的!謝謝老師,我11月獎10那筆分錄沖掉,做正確分錄
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