問題已解決

老師,想請問下,比如說上期留抵稅額10000元,本期銷項稅額70000元,本期進項稅額50000元,在月末結(jié)轉(zhuǎn)時科目怎么做啊

84785039| 提問時間:01/11 15:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
計算本期應(yīng)繳納增值稅: - 本期應(yīng)納稅額 = 本期銷項稅額 - 本期進項稅額 - 上期留抵稅額。 - 代入數(shù)據(jù)可得:70000 - 50000 - 10000 = 10000(元)。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: - 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
01/11 15:26
84785039
01/11 15:29
如說是留抵100000元,本期銷項70000元,本期進項50000元,這樣的話計算70000-50000-100000=-80000這樣的話科目怎么處理呢
東老師
01/11 15:31
也是按照我上面這么做賬的
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