問題已解決

老師,我們以前年度的管理費用科目多記賬了現(xiàn)在該怎么填呢,以前錯誤的憑證是借:管理費用,貸:銀存,正確的該是,借;應收xx款,貸銀存

84785040| 提問時間:01/10 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應收xx款 貸:利潤分配-未分配利潤 金額大就要更正當年的年度報表,然后更正匯算
01/10 16:45
84785040
01/10 16:51
金額4500元,還要調(diào)整所得稅嘛
家權(quán)老師
01/10 16:52
需要更正當年的年報的,虛增成本了
84785040
01/10 16:54
但是又發(fā)現(xiàn)少記了2個月的成本
家權(quán)老師
01/10 16:56
那么超過那個4500就可以不更正報表了,
84785040
01/10 16:57
現(xiàn)在是直接補記費用是嗎
家權(quán)老師
01/10 17:01
還是調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目就行
84785040
01/10 17:21
老師,您看下分錄對了嗎,現(xiàn)在金額相差105元左右
家權(quán)老師
01/10 17:24
把握一個原則:使用利潤分配-未分配利潤替代當年應該計入的損益科目就行。不更正申報,做完就完事
84785040
01/10 17:29
現(xiàn)在未分配利潤貸方余額還要結(jié)轉(zhuǎn)不
家權(quán)老師
01/10 17:37
不需要結(jié)轉(zhuǎn)了,就那樣子了
84785040
01/10 17:46
老師,我們賬上是虧損的還要預繳所得稅嘛,要預繳的話怎么預繳呢
家權(quán)老師
01/10 17:49
虧損就不要交所得稅的,
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