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老師我第一天預付一筆款,分錄我會寫掛預付,第二天人家給我開票了,但是剩下的款我還沒有付給他,一直過好幾個月才付款,那我收到了票我怎么寫分錄呢?最后結清時怎么寫分錄?

84785031| 提問時間:01/08 16:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 收到發(fā)票的時候,借:原材料等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款 結清的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款? 有預付的時候,都是預付賬款,而不會一部分 預付,一部分 應付
01/08 16:48
84785031
01/08 16:53
沒有原材料呀老師,這是一項費用
鄒老師
01/08 16:53
你好,那把原材料等科目,換成費用科目就是了?
84785031
01/08 16:58
第一天預付500,借預付賬款500,貸銀行存款500,第二天收到發(fā)票,姐主營業(yè)務成本-辦公費4500,貸預付賬款多少呀?500嗎?
鄒老師
01/09 07:49
你好,第二個分錄,貸方的金額是4500 通常辦公費是計入管理費用科目核算,而不是計入成本的
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