山西7月面授:從策略升級到價值增值:內(nèi)審高效轉(zhuǎn)型與內(nèi)控風險
主辦單位 正保會計網(wǎng)校山西服務中心 咨詢電話:0351-2475100
課程時間 2024年7月16-17日(周二-周三)
培訓地點 太原
相關(guān)費用 會員尊享;非會員 2980元/人(含培訓、資料及午餐費用)
受益對象 國有企業(yè)及民營企業(yè)財務總監(jiān)、財務經(jīng)理等人員
課程背景
在當今快速變化的經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)面臨著日益復雜的經(jīng)營挑戰(zhàn)和監(jiān)管要求。內(nèi)部審計和內(nèi)部控制作為企業(yè)管理的兩大核心環(huán)節(jié),對于確保企業(yè)運營的合規(guī)性、有效性和高效性具有至關(guān)重要的作用。為了幫助企業(yè)適應新時代的管理需求,提升內(nèi)部審計和內(nèi)部控制的專業(yè)水平和效能,本課程應運而生。
隨著企業(yè)運營環(huán)境的日益復雜,內(nèi)部審計的角色已從傳統(tǒng)的合規(guī)監(jiān)督向價值創(chuàng)造伙伴轉(zhuǎn)變。本課程第一天聚焦于內(nèi)部審計的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型,旨在通過結(jié)合實際案例,解析內(nèi)部審計如何通過精準定位、拓寬審計范圍、調(diào)整審計重點、采用先進技術(shù)和方法(如實時在線審計、大數(shù)據(jù)分析等)、加強質(zhì)量控制以及實施有效后續(xù)審計,從而在提升企業(yè)風險管理水平、增強決策支持功能方面發(fā)揮更大的價值。特別強調(diào)在高質(zhì)量審計發(fā)展的框架下,如何創(chuàng)新審計思路、提升審計結(jié)果的實用性和影響力。
第二天的課程則圍繞內(nèi)部控制的深化與創(chuàng)新展開,特別是在信息化快速推進的新常態(tài)下,內(nèi)部控制面臨著從“合規(guī)導向”到“價值創(chuàng)造”、從靜態(tài)控制到動態(tài)管理的深刻變革。課程將首先揭示當前內(nèi)部控制面臨的挑戰(zhàn)與問題,隨后深入剖析內(nèi)部控制2.0時代的特征與新趨勢,通過經(jīng)典案例引導學員理解內(nèi)部控制的演變歷程、目標與角色的轉(zhuǎn)變,以及在新時代下如何構(gòu)建有效的內(nèi)控體系以應對復雜多變的風險環(huán)境。特別關(guān)注信息化環(huán)境下內(nèi)控的新生態(tài)構(gòu)建,包括如何利用信息技術(shù)優(yōu)化內(nèi)控流程、搭建智能監(jiān)控平臺、營造協(xié)同高效的內(nèi)控生態(tài)圈,以實現(xiàn)風險智能預警與高效應對。
綜上所述,本課程旨在通過兩天的密集培訓,不僅讓參與者全面了解內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的最新理念與最佳實踐,更重要的是,通過實戰(zhàn)案例的深度剖析,幫助他們掌握實操技能,以期在各自的企業(yè)中推動內(nèi)部審計與內(nèi)部控制工作的革新,為企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)保駕護航。
課程收益
>科學立項、合理取證,確保審計報告的權(quán)威性和實用性,有效提升審計質(zhì)量控制水平;
>學習先進的數(shù)據(jù)分析技術(shù)在審計取證中的應用,包括快速報表分析審查技巧和三分鐘查賬法,人工智能、大數(shù)據(jù)分析在審計中的具體運用等;
>提升審計結(jié)果的轉(zhuǎn)化與應用,確保審計發(fā)現(xiàn)能夠轉(zhuǎn)化為高層決策的有效輸入,推動企業(yè)內(nèi)部管理的持續(xù)改進和風險防控能力的增強;
>通過案例分析學習如何避免內(nèi)控誤區(qū),構(gòu)建高效、風險防范能力強的內(nèi)控生態(tài)圈,全面提升企業(yè)的內(nèi)部控制管理水平。