青島6月面授:內審高效轉型與內控風險管理
在當今快速變化的經濟環(huán)境中,企業(yè)面臨著日益復雜的經營挑戰(zhàn)和監(jiān)管要求。內部審計和內部控制作為企業(yè)管理的兩大核心環(huán)節(jié),對于確保企業(yè)運營的合規(guī)性、有效性和高效性具有至關重要的作用。為了幫助企業(yè)適應新時代的管理需求,提升內部審計和內部控制的專業(yè)水平和效能,本課程應運而生。
隨著企業(yè)運營環(huán)境的日益復雜,內部審計的角色已從傳統(tǒng)的合規(guī)監(jiān)督向價值創(chuàng)造伙伴轉變。本課程第一天聚焦于內部審計的現代化轉型,旨在通過結合實際案例,解析內部審計如何通過精準定位、拓寬審計范圍、調整審計重點、采用先進技術和方法(如實時在線審計、大數據分析等)、加強質量控制以及實施有效后續(xù)審計,從而在提升企業(yè)風險管理水平、增強決策支持功能方面發(fā)揮更大的價值。特別強調在高質量審計發(fā)展的框架下,如何創(chuàng)新審計思路、提升審計結果的實用性和影響力。
第二天的課程則圍繞內部控制的深化與創(chuàng)新展開,特別是在信息化快速推進的新常態(tài)下,內部控制面臨著從“合規(guī)導向”到“價值創(chuàng)造”、從靜態(tài)控制到動態(tài)管理的深刻變革。課程將首先揭示當前內部控制面臨的挑戰(zhàn)與問題,隨后深入剖析內部控制2.0時代的特征與新趨勢,通過經典案例引導學員理解內部控制的演變歷程、目標與角色的轉變,以及在新時代下如何構建有效的內控體系以應對復雜多變的風險環(huán)境。特別關注信息化環(huán)境下內控的新生態(tài)構建,包括如何利用信息技術優(yōu)化內控流程、搭建智能監(jiān)控平臺、營造協(xié)同高效的內控生態(tài)圈,以實現風險智能預警與高效應對。
綜上所述,本課程旨在通過兩天的密集培訓,不僅讓參與者全面了解內部審計與內部控制的最新理念與最佳實踐,通過實戰(zhàn)案例的深度剖析,幫助他們掌握實操技能,以期在各自的企業(yè)中推動內部審計與內部控制工作的革新,為企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現保駕護航。
國有企業(yè)及民營企業(yè)財務總監(jiān)、財務經理等人員
1、了解科學優(yōu)化內部控制制度和風險管理的生態(tài)系統(tǒng),重新審視和優(yōu)化自己的工作;
2、學會正確協(xié)調內部控制、風險管理、合規(guī)三者之間的關系,實現變革與創(chuàng)新;
3、學會在實務中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”,找到問題的關鍵;
4、學會將企業(yè)內部審計從“狼”轉為培養(yǎng)高層管理者的“搖籃”;
5、學會建設“大監(jiān)控”生態(tài)系統(tǒng),為組織戰(zhàn)略目標的實現保駕護航。
【主辦單位】正保會計網校 正保會計網校青島服務中心
【培訓時間】2024年6月13-14日(周四-周五)
【培訓地點】青島(詳情請咨詢課程顧問)
【溫馨提示】索要課程大綱及詳細安排請與正保會計網校·稅務網校青島服務中心聯系
【聯系電話】0532-80914799
【相關費用】非會員2980/人(含培訓、資料及午餐費用)
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