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公司貸款卡的貼現(xiàn)余額和銀票余額我現(xiàn)在想知道是在哪個(gè)銀行發(fā)生的業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么查
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/27 09:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 去人民銀行查詢
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老師,應(yīng)付賬款與其他應(yīng)付款怎么用?
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/18 05:24
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,早上好。一般情況下。應(yīng)付賬款用來記載 固定資產(chǎn) 和存貨 的賬款。其他應(yīng)付款 記在 費(fèi)用 的賬款。
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學(xué)校接受捐贈圖書,額外用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)300元,做預(yù)算會計(jì)分錄應(yīng)該記入事業(yè)支出還是其他支出呢?聽老師講課說是其他支出,但是標(biāo)準(zhǔn)答案是事業(yè)支出
唐維文
??|
提問時(shí)間:04/21 15:41
#事業(yè)單位#
你好,計(jì)入到事業(yè)支出當(dāng)中去
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老師,我們單位新安裝的監(jiān)控設(shè)備開出來的稅票,監(jiān)控頭單價(jià)不超過300元十幾個(gè),安裝費(fèi)3000元,請問是否可以計(jì)入專用材料費(fèi)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/26 15:07
#事業(yè)單位#
可以計(jì)入專用材料費(fèi)
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預(yù)算一體化系統(tǒng)公辦幼兒園可以安裝?
小朵老師
??|
提問時(shí)間:08/06 15:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 公立幼兒園只要是預(yù)算單位就可以安裝一體化系統(tǒng)。
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最近那幾年注冊的公司注冊資金實(shí)繳,要在五年內(nèi)完成。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/11 22:25
#事業(yè)單位#
您好,對的,這個(gè)是需要的
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事業(yè)單位職業(yè)年金的會計(jì)分錄如何記
小畢老師
??|
提問時(shí)間:01/29 08:53
#事業(yè)單位#
您好,正在為您解答
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老師,請問購買書籍屬于辦公費(fèi)還是其他商品和服務(wù)支出哦?
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/13 00:18
#事業(yè)單位#
你好!是其他商品和服務(wù)支出
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國企之間借款有什么規(guī)定?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/25 18:34
#事業(yè)單位#
您好, 需要有借款協(xié)議
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老師好,這張定額發(fā)票沒有付款單位正常嗎?我看了是21年的發(fā)票,請問下:怎么看有效期呢?發(fā)票號碼在起訖范圍內(nèi)的,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/14 09:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 本來就是沒有
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請問這個(gè)題目財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的分錄怎么寫
會子老師
??|
提問時(shí)間:05/24 19:29
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,請問問題是什么
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老師你好,我想請問1??我們單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位部分的五險(xiǎn)一金費(fèi)用,2??單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位工作人員個(gè)人部分(銀行代扣)五險(xiǎn)一金費(fèi)用和個(gè)人所得稅,3??基本戶支出單位部分、個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金費(fèi)用和個(gè)人所得稅,請問圖片附上每筆業(yè)務(wù)金額,請問圖片上的業(yè)務(wù)具體分錄(財(cái)務(wù)會計(jì)分錄和預(yù)算會計(jì)分錄)如何做?
Stella老師
??|
提問時(shí)間:01/11 12:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,您單位為行政和事業(yè)單位的話,社會保險(xiǎn)應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”以及“事業(yè)支出-基本支出”科目核算。會計(jì)分錄為:1、在計(jì)提時(shí):借:事業(yè)支出-基本支出-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分)2、在發(fā)放職工工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款3、在代繳社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(這是繳納的社保單位部分)貸:銀行存款事業(yè)單位繳納社保單位部分不需要計(jì)提,在繳納的時(shí)候計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目核算即可。
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2x19年6月1日,某事業(yè)單位使用專用基金--職工福利基金22 000元購置食堂設(shè)施。 ①2x19年6月1日,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄如下:借:固定資產(chǎn)22 000 貸:銀行存款-基本賬戶存款22 000同時(shí), 借:專業(yè)基金--職工福利基金22000貸:累計(jì)盈余-一非流動(dòng)資產(chǎn)基金22 000②同時(shí),編制預(yù)算會計(jì)分錄 老師這個(gè)預(yù)算會計(jì)怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/26 11:05
#事業(yè)單位#
1.支付食堂設(shè)施購置款時(shí):借:事業(yè)支出貸:資金結(jié)存 2.購置固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格,并按照規(guī)定將其確認(rèn)為固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn)貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 3.按照固定資管理要求計(jì)提折舊時(shí):借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)貸:累計(jì)折舊
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賣原材料是入的其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/17 08:07
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
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手工記賬憑證字號寫錯(cuò)了,怎么改,整個(gè)月的
愛若老師
??|
提問時(shí)間:03/28 23:47
#事業(yè)單位#
你好,只是憑證號嗎?劃掉改成正確的就行
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是這樣,我們醫(yī)院編外人員工資是當(dāng)月的下月發(fā),但一直和編內(nèi)統(tǒng)一做賬,都是當(dāng)月提當(dāng)月發(fā),現(xiàn)在審計(jì)要求整改,按權(quán)責(zé)發(fā)生制。我理解的就是當(dāng)月做賬我要預(yù)提,預(yù)提數(shù)字只能估算,我就產(chǎn)生了兩種方案,不知道哪種更合適
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/17 14:46
#事業(yè)單位#
當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月的次月支付 到時(shí)候你暫估的不一致再調(diào)整。
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您好,做出來的賬,就是這樣,但普查邏輯不通過,有什么辦法調(diào)整嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:03/28 09:06
#事業(yè)單位#
您好,我們負(fù)債表是平的,根據(jù)負(fù)債表來填就能通過
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預(yù)付款余額和預(yù)付款核銷怎么理解,預(yù)付款待核銷怎么看對應(yīng)票沒來?
楊家續(xù)老師
??|
提問時(shí)間:04/07 21:42
#事業(yè)單位#
您好! 預(yù)付款的余額是指您實(shí)際支付的金額,尚未形成存貨或資產(chǎn)的那部分錢 而核銷的概念通常來源于壞賬的概念,既支付款型存在無法取得存貨或資產(chǎn)的可能,因此需要計(jì)提壞賬,當(dāng)確定無法取得存貨或資產(chǎn)且也無法收回已支付款項(xiàng)的時(shí)候,就要做核銷 您說的是否來票,是否想問預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)?通常相關(guān)資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后就可以結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款項(xiàng),并不是必須取得發(fā)票的,也可以對未來票的入庫資產(chǎn)進(jìn)行暫估入賬
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原非同一控制下取得的子公司被吸收合并到母公司,原取得子公司時(shí)有商譽(yù),并且子公司無形資產(chǎn)的公允價(jià)值大于賬面價(jià)值還未攤銷完,子公司被吸收合并后,這部分商譽(yù)和增值的資產(chǎn)如何賬務(wù)處理
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/09 15:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 原非同一控制下取得的子公司被吸收合并到母公司時(shí),原商譽(yù)應(yīng)作為合并成本的一部分計(jì)入母公司個(gè)別報(bào)表,子公司無形資產(chǎn)的增值部分應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。合并后,商譽(yù)及增值資產(chǎn)按母公司會計(jì)政策繼續(xù)攤銷或計(jì)提減值。具體處理需遵循會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定
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老師請問:補(bǔ)開2023年票,假如去年吃飯1000元,現(xiàn)在來了1100元票,多一點(diǎn)可以嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/28 05:44
#事業(yè)單位#
您好,稍微多點(diǎn)是沒問題的
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會計(jì)法對會計(jì)收據(jù)的要求
新新老師
??|
提問時(shí)間:04/27 16:09
#事業(yè)單位#
你好 收據(jù)書寫的基本要求 今收到__X交來 **款 現(xiàn)金____ 人民幣___佰___拾__〇_萬__壹_仟__伍_佰__零_拾__零_元__零_角__零_分 (¥1,500.00) 注意事項(xiàng): 1、收到要注明繳款人名稱,交款原因,交款形式,如收到支票的要注明支票并抄錄支票號,以免日后支票退票,對方扯皮。 2、大寫第一位前面的空格里畫個(gè)園里面畫個(gè)叉,就像寶馬的車標(biāo)旋轉(zhuǎn)45°一樣,后面的零要補(bǔ)全 3小寫要緊貼¥符號,小數(shù)點(diǎn)后寫全兩位數(shù)。 要標(biāo)明收款人、以及日期 身為財(cái)會人員,數(shù)字金額的規(guī)范寫法是:數(shù)字緊貼貨幣符號,小數(shù)點(diǎn)前用千位分隔符,小數(shù)點(diǎn)后保留兩位。例如:¥1,000,000.00 原因在于:防止別人篡改。 1、數(shù)字緊貼貨幣符號¥,不給前面加數(shù)字留余地。 2、使用千位分隔符,每個(gè)逗號隔3位,不給中間加數(shù)字留余地 3、小數(shù)點(diǎn)后寫全兩位,不給小數(shù)點(diǎn)后面加數(shù)字留余地。
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某省財(cái)政年終,一般公共預(yù)算本級收入235600元,政府性基金預(yù)算本級收入34500元,國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入4200元,一般公共預(yù)算本級支出216300元,政府性基金預(yù)算本級支出24800元,國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出6900元。將上述收支科目的余額轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余賬戶。(12分)
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:42
#事業(yè)單位#
借:一般公共預(yù)算本級收入235 600 貸:預(yù)算結(jié)余235 600 借:政府性基金預(yù)算本級收入34 500 貸:基金預(yù)算結(jié)余34 500 借:國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入4200 貸:國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余4200 借:預(yù)算結(jié)余216 300 貸:一般公共預(yù)算本級支出216 300 借:基金預(yù)算結(jié)余24 800 貸:政府性基金預(yù)算本級支出24 800 借:國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余6900 貸:國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出6900
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老師 請問 小規(guī)模納稅人的情況下 有筆收入開票 借記:事業(yè)收入 和 應(yīng)交增值稅費(fèi)——簡易計(jì)稅 貸記:銀行 現(xiàn)在這筆增值稅費(fèi)給減免了 這筆增值稅怎么記
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/26 16:39
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
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請熟悉新政府會計(jì)制度的老師幫我解答下我的提問
方文老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:45
#事業(yè)單位#
你好!行政單位單位外出自駕車是不允許報(bào)銷的。如果公車改革,已經(jīng)發(fā)放車改補(bǔ)貼了,外出自己承擔(dān)。如果未車改,首先申請使用單位自己車輛,如果沒有車輛或者無法派車,可以憑報(bào)銷打車租車費(fèi)用,但需要事前審批
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老師您好,請問我在做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是稅務(wù)上因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅???
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:02/21 11:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也是勾選認(rèn)證的 賬面上會保持待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 不需要分開放之后抵扣的哈
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行政事業(yè)單位累計(jì)盈余和本期盈余的區(qū)別,累計(jì)盈余只有在年某結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/19 15:37
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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老師您好!政府采購招投標(biāo)的工程合同需要繳納印花稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 12:13
#事業(yè)單位#
你好,對的是的需要繳納印花稅的建設(shè)工程。
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我們是行政單位的工會,請問按照工資薪金的百分比計(jì)提工會經(jīng)費(fèi),工會要求計(jì)入應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi),請問會計(jì)分錄怎么做,借:什么經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,請問計(jì)提時(shí)候計(jì)入什么經(jīng)費(fèi)?做業(yè)務(wù)支出-其他業(yè)務(wù)支出嗎?還是職工活動(dòng)支出-其他活動(dòng)支出呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/04 19:40
#事業(yè)單位#
您好,這2個(gè)科目都是可以的,因?yàn)楣?jīng)費(fèi)的使用范圍業(yè)務(wù)支出和職工活動(dòng)支出都有 根據(jù)《中華人民共和國基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》 中華全國總工會辦公廳印發(fā)的 第六條:基層工會經(jīng)費(fèi)主要用于為職工服務(wù)和開展工會活動(dòng)。 第七條:基層工會經(jīng)費(fèi)支出范圍包括:職工活動(dòng)支出、**支出、業(yè)務(wù)支出、資本性支出、事業(yè)支出和其他支出。
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如果報(bào)銷和轉(zhuǎn)賬是同一天,不用其他應(yīng)付款,直接貸銀行存款。可否!
王小山老師
??|
提問時(shí)間:03/31 21:59
#事業(yè)單位#
可以這樣做,但是這樣不利于你統(tǒng)計(jì)每個(gè)人報(bào)銷多少錢,如果都過一下其他應(yīng)付款,便于你統(tǒng)計(jì)單個(gè)人全年的報(bào)銷金額
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GDP增加值的含義和計(jì)算方法
晨曦老師
??|
提問時(shí)間:06/17 15:58
#事業(yè)單位#
GDP按市場價(jià)格計(jì)算的一個(gè)國家(或地區(qū))所有常住單位在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)的最終成果。 GDP = 總產(chǎn)出 - 中間投入 或 GDP = 勞動(dòng)者報(bào)酬 + 生產(chǎn)稅凈額 + 固定資產(chǎn)折舊 + 營業(yè)盈余
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