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老師,申報(bào)個(gè)稅為什么會(huì)有這個(gè)10000的累計(jì)減除費(fèi)用?
若麗老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:28
#稅務(wù)#
您好,您是第一次報(bào)嗎?應(yīng)該是您的入職日期寫的上月,2個(gè)月的法定扣除金額5000相累計(jì)的金額
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老師,這個(gè)工商年報(bào)里面的企業(yè)財(cái)務(wù)信息本期數(shù)這個(gè)是按照資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表2023年年報(bào)上的數(shù)值填就好了嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:17
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的
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老師你好,2023年附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/14 09:52
#稅務(wù)#
2023年一般納稅人附加稅減免政策如下: 1、對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 2、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 3、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。 4、增值稅小規(guī)模納稅人已依法享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加其他優(yōu)惠政策的,可疊加享受本通知第三條規(guī)定的優(yōu)惠政策。 5、《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個(gè)人有關(guān)稅收政策的通知》第二條第一項(xiàng)關(guān)于初創(chuàng)科技型企業(yè)條件中的從業(yè)人數(shù)不超過(guò)200人調(diào)整為從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人,資產(chǎn)總額和年銷售收入均不超過(guò)3000萬(wàn)元調(diào)整為資產(chǎn)總額和年銷售收入均不超過(guò)5000萬(wàn)元。 附加稅分類: 1、是根據(jù)正稅的征收同時(shí)而加征的某個(gè)稅種。這種作為稅種存在的附加稅,通常是以正稅的應(yīng)納稅額為其征稅標(biāo)準(zhǔn)。如城市維護(hù)建設(shè)稅,是以增值稅、消費(fèi)稅的稅額作為計(jì)稅依據(jù)的。 2、是在正稅征收的同時(shí),再對(duì)正稅額外加征的一部分稅收。這種屬于正稅一部分的附加稅,通常是按照正稅的征收標(biāo)準(zhǔn)征收的。
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醫(yī)療陪護(hù)公司增值稅稅率是免稅,還是6%的稅率
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 22:52
#稅務(wù)#
這個(gè)按生活服務(wù)開6%的稅率
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老師,您好!請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目建成后自用,房產(chǎn)證為2018年,后將該房產(chǎn)物抵債,抵債環(huán)節(jié)增值稅是否適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?政策依據(jù)是什么?土地增值稅按照銷售二手房繳納?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:48
#稅務(wù)#
你好,房產(chǎn)證為什么18年取得??
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老師,您好!數(shù)電發(fā)票開具不動(dòng)產(chǎn)租賃時(shí)的發(fā)票時(shí),面積單位是平方米,數(shù)量是填寫面積的數(shù)量還是說(shuō)月份的數(shù)量?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:47
#稅務(wù)#
這填寫的是面積的數(shù)量。
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老師好,請(qǐng)問醫(yī)院可以開專票的嗎?我們公司體檢我要求開專票,說(shuō)只可以開普票
東老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:23
#稅務(wù)#
你好,醫(yī)院是不能開專票。
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客戶不要發(fā)票,偷偷給客戶開,會(huì)給客戶帶來(lái)什么風(fēng)險(xiǎn)
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時(shí)間:05/23 23:01
#稅務(wù)#
普通發(fā)票沒有大影響,專用發(fā)票有可能會(huì)造成滯留票??蛻舨灰?可以不開 做了收入 計(jì)提增值稅就行
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家權(quán)老師繼續(xù)答疑 ,在舊版電子稅務(wù)局財(cái)產(chǎn)行為稅模塊只找到車船稅模塊,沒有找到購(gòu)置稅申報(bào)模塊,去哪里能找到,
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:51
#稅務(wù)#
那么直接到大廳申報(bào)就行了
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老板名下的車,租給其他公司使用,要用本公司名義去開發(fā)票給其他公司,老板需要跟我們公司簽訂什么協(xié)議嗎?需要個(gè)人代開發(fā)票給我們公司之后才能租給其他公司嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:12
#稅務(wù)#
這個(gè)需要老板和公司簽訂租車協(xié)議,然后公司才可以租給其他公司的。
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老師,請(qǐng)問個(gè)人所得稅中住房貸款和住房租金同時(shí)發(fā)生在2023年,是不是只能扣除一項(xiàng),一整年?還是住房貸款發(fā)生在2023年年中,前面半年可以住房租金扣除????jī)蓚€(gè)都用?在個(gè)稅APP匯算清繳的時(shí)候退回不通過(guò)
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不可以同時(shí)扣除
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出現(xiàn)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),首先我想問下企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)時(shí)的資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表期末總額得出的嗎?第二,我4季度預(yù)繳申報(bào)表中的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,所以導(dǎo)致去年的全面季度平均值也是錯(cuò)的。第三,現(xiàn)在出現(xiàn)的26.07萬(wàn)元是我今年重新做賬后根據(jù)每個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總額期末余額平均值算出來(lái)的。那么出現(xiàn)這樣的分險(xiǎn)點(diǎn)我該怎么處理
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/26 15:45
#稅務(wù)#
您好 企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)時(shí)的資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表期末總額得出的 不影響小微企業(yè)判定 提示有誤可以忽略 因?yàn)槟愕母ツ甑南到y(tǒng)里面不一致 有提示正常的 所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
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我已經(jīng)離職很久了,但是前公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一直去變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,還一直掛的我的名字。有一天稅務(wù)部門打電話給我才知道他們沒有做變更。以前我已經(jīng)催過(guò)前公司好多次了,但是他們?nèi)ミt遲不變更,我要怎么辦?我自己能變更嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/01 13:41
#稅務(wù)#
您好,可以的,**里有個(gè)辦稅廳,安徽的,所以是安徽辦稅廳,找到這個(gè)小程序點(diǎn)進(jìn)去,在最上面一排找到{我的實(shí)名/綁定},要登陸小程序,就**授權(quán)登陸就可以了,點(diǎn)進(jìn)去就可以看到綁定的各個(gè)公司的了,然后一一解除就可以了,不需要任何材料。
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海南物業(yè)公司的增值稅負(fù)率稅,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少現(xiàn)在?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:06/04 16:14
#稅務(wù)#
你好,需要看具體稅局的要求 增值稅負(fù)率,在2%左右 企業(yè)所得稅稅負(fù)率,在0.5%到1%左右 僅供參考
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我公司是一般納稅人,幫房地產(chǎn)開發(fā)商代理買賣房子,從中獲取傭金,一般開給開發(fā)商的發(fā)票稅率是6%;(合同價(jià)-底價(jià))*6%。下面有分銷商幫我公司賣房子,我方從開發(fā)商獲取點(diǎn)傭金給分銷商,假設(shè)這套房子我方從開發(fā)商得傭金20萬(wàn),分銷從我方得傭金10萬(wàn)。1、現(xiàn)在分銷無(wú)法開具6個(gè)點(diǎn)的專票,一般要代扣分銷商幾個(gè)點(diǎn)合適。2、如果分銷商是小規(guī)模,只能開具1%的專票,需要代扣多少合適
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:23
#稅務(wù)#
您好,1.分銷無(wú)法開具6個(gè)點(diǎn)的專票,我們多交10*6%增值稅,附加稅12%,加收6.72% 2.分銷商是小規(guī)模,只能開具1%的專票,我們多交10*5%增值稅,附加稅12%,加收5.6%
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你好,要開咨詢服務(wù),需要增加經(jīng)營(yíng)范圍需要增加什么?開咨詢服務(wù)需要準(zhǔn)備什么資料,才是合法合規(guī)的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 18:30
#稅務(wù)#
你好,技術(shù)咨詢服務(wù)或者咨詢服務(wù)都可以的,還有你沒有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,你問你稅務(wù)局允許你們自己開吧,只要允許開就可以的。
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購(gòu)銷合同的印花稅減半是選擇哪個(gè)減免項(xiàng)目名稱?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:45
#稅務(wù)#
您好, 不用選,會(huì)自動(dòng)減半的
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請(qǐng)問公司工資表應(yīng)付6000元—社保300—個(gè)稅20——公積金260=5420,請(qǐng)問貸方應(yīng)付職工薪酬到底是5420還是6000元,借:管理費(fèi)用6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:其他應(yīng)收款300 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅20 銀行存款5420我看有人寫應(yīng)付職工薪酬5420對(duì)嗎?到底正確是哪種 其他應(yīng)收款——公積金260
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:22
#稅務(wù)#
六千的這個(gè)是正確的。
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代理記賬公司的會(huì)計(jì)一定要做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:46
#稅務(wù)#
對(duì),這個(gè)肯定是要有的。
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小規(guī)模優(yōu)惠后稅率是1%,那開發(fā)票上的稅率是選3%?還是1%?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 15:11
#稅務(wù)#
小規(guī)模優(yōu)惠后稅率是1%,那開發(fā)票上的稅率是選 1%
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一般人,購(gòu)買的保本理財(cái)產(chǎn)品,贖回收益繳納增值稅是吧?申報(bào)如何申報(bào),沒有開具發(fā)票 。賬務(wù)處理計(jì)入投資收益
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:18
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,6% 一般計(jì)稅未開具發(fā)票一欄里面填寫,然后附表3第三行第一列加稅合計(jì)。
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老師,您好!兼職人員的工資是按工資薪金報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)呀?每個(gè)月兼職工資3000元
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:02
#稅務(wù)#
如果他已經(jīng)交了社保,可以按工資申報(bào)個(gè)稅,提供已交社保證明
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您好老師,百歲山開票,是屬于軟飲料嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 07:44
#稅務(wù)#
你好對(duì)的是的,是這一個(gè)的
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你好老師,個(gè)稅附加扣除子女教育的資料一定要上傳嗎?不上傳能抵扣嗎?還有60以上老人還在工作工資超5000了,專項(xiàng)附加扣除怎么填寫?贍養(yǎng)老人那個(gè)填寫自己不成?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:28
#稅務(wù)#
您好,是的,需要上傳的呢。專項(xiàng)扣除還是可以寫贍養(yǎng)老人的。
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老師,發(fā)票項(xiàng)目名稱要開成為咨詢費(fèi),咨詢費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是其他咨詢服務(wù)*咨詢費(fèi)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是現(xiàn)代服務(wù)的
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老板臺(tái)灣人,在臺(tái)灣買的機(jī)票出差可以在國(guó)內(nèi)公司報(bào)銷嗎?臺(tái)灣是形式發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/01 19:59
#稅務(wù)#
您好,可以的,這種可以報(bào)銷的
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12月份李老師專著獲國(guó)家社科三等獎(jiǎng),頒發(fā)獲獎(jiǎng)證書和獎(jiǎng)金20000元。學(xué)校配套獎(jiǎng)勵(lì)20000元。學(xué)院獎(jiǎng)勵(lì)10000元。怎么計(jì)算個(gè)人所得稅
立峰老師
??|
提問時(shí)間:05/26 19:05
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 國(guó)家的免稅。 學(xué)校和學(xué)員的按工資薪金計(jì)算個(gè)人所得稅
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老師問一下。個(gè)體怎么能提取額款項(xiàng)
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 09:19
#稅務(wù)#
交完經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅后,可分紅形式提取到個(gè)人賬戶
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老師,報(bào)關(guān)單金額必須跟收匯金額一致嗎?我們給客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),客戶跟貨款一起付給了我們,我們是不是把海運(yùn)費(fèi)金額也得報(bào)關(guān)?謝謝老師
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/02 14:57
#稅務(wù)#
你好!在國(guó)際貿(mào)易中,報(bào)關(guān)單上的金額通常指的是貨物的交易價(jià)值,而收匯金額則是指實(shí)際從買方收到的款項(xiàng)總額。當(dāng)出口商為客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),并且客戶將貨款與海運(yùn)費(fèi)一并支付給出口商時(shí),**海運(yùn)費(fèi)應(yīng)當(dāng)在報(bào)關(guān)時(shí)進(jìn)行申報(bào)**,以確保報(bào)關(guān)單上的金額與實(shí)際收匯金額相符。以下是關(guān)于報(bào)關(guān)金額與收匯金額一致性的相關(guān)分析: 1. **報(bào)關(guān)金額的定義**:報(bào)關(guān)金額應(yīng)反映貨物的實(shí)際交易價(jià)值,包括貨物的單價(jià)和總價(jià)Θic-3Θ。 2. **收匯金額的含義**:收匯金額是指出口商實(shí)際從買方收到的款項(xiàng)總額,可能因銀行手續(xù)費(fèi)等原因略有差異Θic-4Θ。 3. **海運(yùn)費(fèi)的申報(bào)**:如果出口商為客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),這部分費(fèi)用應(yīng)當(dāng)包含在報(bào)關(guān)金額中,因?yàn)樗峭瓿韶浳锝桓兜囊徊糠殖杀睛╥c-1Θ。 4. **報(bào)關(guān)金額與收匯金額的一致性**:理想情況下,報(bào)關(guān)金額應(yīng)與收匯金額保持一致。但實(shí)際操作中,由于銀行手續(xù)費(fèi)、匯率波動(dòng)等因素,兩者可能會(huì)有小幅差異Θic-4Θ。 5. **不一致的影響**:如果報(bào)關(guān)金額與收匯金額存在較大差異,可能會(huì)影響出口退稅、海關(guān)行政處罰等后續(xù)操作Θic-1ΘΘic-3Θ。 6. **解決不一致的措施**:如果發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)金額與收匯金額不一致,可以通過(guò)修改報(bào)關(guān)單或與客戶協(xié)商重新支付等方式進(jìn)行調(diào)整Θic-1Θ。 7. **報(bào)關(guān)單的修改難度**:一旦報(bào)關(guān)單提交后,修改可能會(huì)非常困難,因此需要在申報(bào)前仔細(xì)核對(duì)所有數(shù)據(jù)Θic-1Θ。 8. **雜費(fèi)的處理**:在報(bào)關(guān)時(shí),除了貨物的價(jià)值外,還需要如實(shí)申報(bào)運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、雜費(fèi)等,雜費(fèi)欄目是唯一可以填負(fù)數(shù)的地方Θic-1Θ。 總的來(lái)說(shuō),您在報(bào)關(guān)時(shí)確實(shí)需要將為客戶墊付的海運(yùn)費(fèi)金額包含在內(nèi),以確保報(bào)關(guān)單上的金額與實(shí)際收匯金額一致。這不僅符合國(guó)際貿(mào)易的規(guī)范,也有助于避免后續(xù)可能出現(xiàn)的法律和稅務(wù)問題。同時(shí),建議在報(bào)關(guān)前與專業(yè)的報(bào)關(guān)行或貿(mào)易顧問進(jìn)行咨詢,確保所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。
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增值稅申報(bào)表
小施老師
??|
提問時(shí)間:04/13 18:33
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,你這個(gè)比對(duì)不通過(guò),要查下原因,重新填報(bào)
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