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老師,建筑安裝企業(yè)買的計量箱,單價1150,買了11臺,計入哪個科目
文文老師
??|
提問時間:06/20 09:19
#建筑#
可計入管理費用-低值易耗品
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合同簽訂開票稅率3%專票,現(xiàn)在對方開成1%這個,要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:01/19 22:11
#建筑#
你好 讓他退給你2%的稅點
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老師,我們公司借的別的公司的資質(zhì)干了一個工程,那這個工程的費用我能入到我們公司嗎?有這方便的課嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/13 12:12
#建筑#
不能 以誰的名義簽合同,打給誰 **的暫時沒有 工程的有
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建筑行業(yè)一般納稅人開專票交稅種類哪些?稅點多少?
小鎖老師
??|
提問時間:05/17 17:33
#建筑#
您好,這個的話,是屬于繳納增值稅9個點,所得稅5個,附加稅少了這個
?閱讀? 2896
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請問建筑公司月末成本如何做賬(小企業(yè)會計準則)
廖君老師
??|
提問時間:04/13 17:50
#建筑#
您好,好的,建筑的一套 工程結算相關會計分錄 (1)登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結算的工程價款(并開票) 借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 (3)登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應收賬款 (4)登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 (5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖 借:工程結算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
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小規(guī)模季度超過30萬,交了增值稅,那開出發(fā)票的銷項稅需要計算到企業(yè)所得稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 14:41
#建筑#
您好,這個的話,是需要的,要
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我們是分包單位向總包單位開勞務發(fā)票怎么做會計分錄。抵扣稅金又怎么弄
郭老師
??|
提問時間:08/03 18:45
#建筑#
你好,建筑勞務差額計稅的嗎?
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請問項目支給項目負責人的備用金,可以放在工程施工里面嗎? (這個錢是不會換回來的,還回來的只會是一堆票)
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/13 19:22
#建筑#
同學你好,可以的,但是不規(guī)范,最好先記入其他應收款,等拿回來發(fā)票,再根據(jù)發(fā)票記入工程施工里。
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我們有建安預付款10%,建安費預付款在進度付款中扣回,預付款在進度款付至合同總價的10%時起扣,并在支付至合同價格的 50%時扣完,抵扣值按線性插入法怎么計算。
薇老師
??|
提問時間:11/02 10:11
#建筑#
同學你好參考以下看看,以下是建安費預付款抵扣值按線性插入法的計算方式: 1. 當進度款支付達到合同總價的10%時開始扣回預付款。 2. 一直到支付至合同價格的50%時扣完。 3. 抵扣值的計算是按照線性插入法。 假設合同總價為 A,已支付進度款為 B。 設抵扣比例為 ×,那么: 當10%*A <=B <50%*A 時,x= (B-10%*A)/(50%*A- 10%*A) 抵扣值=預付款總額*×
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老師,報稅時增值稅多繳納一分錢,需要把收入調(diào)減一分錢嗎?如果調(diào)減一分錢和發(fā)票上的收入又對不上了
miao
??|
提問時間:04/13 14:56
#建筑#
同學您好,小差異無關緊要,可忽略
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老師這個是怎么看出來的,多緊前取大,是4,即C,多緊后取小,不也是4嗎,即I。從右到左,緊后工作有3條,分別是4,5,6。為什么取5呢
曉宇老師
??|
提問時間:08/03 15:25
#建筑#
您好,同學。老師畫圖解答。
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請問小企業(yè)的賬務應該如何做,結轉(zhuǎn)的賬務處理 和 收到發(fā)票 還有 開出發(fā)票的處理?
若麗老師
??|
提問時間:04/12 23:53
#建筑#
您好,您是想問收到發(fā)票做成本及費用,開出發(fā)票做收入這些嗎
?閱讀? 2887
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老師建筑業(yè)增值稅稅負率是多少?怎么算稅負率呢?
劉允文老師
??|
提問時間:04/12 10:19
#建筑#
你們家是小規(guī)模還是一般納稅人
?閱讀? 2886
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老師我們是電力安裝的一般納稅人,請問我們哪些可以做為我們的成本票?
宋生老師
??|
提問時間:04/12 14:02
#建筑#
你好,一般這個就是人工材料和其他的支出,比如運費呀,工具啊,折舊等等。
?閱讀? 2885
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23年工資薪金賬載少做了800元,現(xiàn)在要怎么補呢?
文文老師
??|
提問時間:06/17 15:37
#建筑#
借:未分配利潤 貸:應付職工薪酬
?閱讀? 2880
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老師,建筑公司收到貨物運輸費發(fā)票應該怎么入賬?運輸材料的運輸費
家權老師
??|
提問時間:04/12 09:12
#建筑#
計入購入材料的成本
?閱讀? 2877
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建筑公司,項目上買菜記什么會計科目?
冉老師
??|
提問時間:04/12 13:04
#建筑#
你好,同學 工程施工-其他費用里面
?閱讀? 2873
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建筑公司,稅務來查,有圖片列的問題,如何整改啊
王璐璐老師
??|
提問時間:05/01 18:57
#建筑#
你好,下面的整改措施意見都寫在下面了,你給你們領導看一下,商量一下怎么處理更合規(guī),稅務局給的意見但是都是有的,之前你們也要看自己的實際賬務情況來整改的
?閱讀? 2871
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老師您好,繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅 借:應交稅費—應交土地使用稅,貸銀行,計提時:借:稅金及附加,貸:應交稅費—應交土地使用稅,是這樣嗎?
meizi老師
??|
提問時間:04/12 10:04
#建筑#
你好; 對的; 一筆支付; 一筆計提;分錄是對的
?閱讀? 2871
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老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的部分也是按百分之五來計稅的嗎?(小微企業(yè))那張減免表是系統(tǒng)自動生成、數(shù)據(jù)不對自己可以去調(diào)嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/12 09:11
#建筑#
你好,如果調(diào)增之后,應納稅所得額是正數(shù),小型微利企業(yè)是按5%計稅的 如果是23年的,100萬以內(nèi)是按2.5% 減免系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通常是對的(不對就需要看是不是自己計算錯誤了)
?閱讀? 2871
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請教老師,當月已付款入成本,但發(fā)票下月才開過來,怎么做分錄尼
小菲老師
??|
提問時間:04/13 16:29
#建筑#
同學,你好 借:成本 貸:銀行存款 下個月 借:成本 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 借:成本 貸:銀行存款
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各類工程建設活動這一項怎么添加的
meizi老師
??|
提問時間:08/09 18:13
#建筑#
你好; 你是要增加范圍的話; 現(xiàn)在一般是勾選;這個 一般是勾選不了了
?閱讀? 2868
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請問開出項目發(fā)票應該怎么做賬務處理呀
宋生老師
??|
提問時間:04/12 19:52
#建筑#
你好!借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
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分包的發(fā)票沒有預繳可不可以抵
潘潘老師
??|
提問時間:06/30 14:09
#建筑#
您好,同學,預繳后才可以抵,都沒交稅是抵不了的!
?閱讀? 2854
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請問老師,現(xiàn)在我這因為一個工程項目,有一個訟訴糾紛。我是勞務公司的會計,勞務公司包塔吊租賃費,因為款項未結清,塔吊租賃公司起訴了建設方單位和我們這個勞務方單位。塔吊租賃公司的起訴依據(jù)是我簽字但勞務公司未蓋章的對賬單,建設方和勞務公司都不承認這筆欠款,現(xiàn)在塔吊租賃追加我為被告。建設方所有關于勞務方的欠款都是由勞務公司這邊提供,這份對賬單勞務公司項目經(jīng)理和項目負責人還沒簽字,所以暫未流轉(zhuǎn)到建設方單位去;勞務公司不承認這筆欠款的理由是項目已完工,我已經(jīng)不再任職,所以我簽字的無效(項目是22年4月完工,對賬單簽字日期是23年3月)。其實我還在勞務公司兼職,這是大把的依據(jù),勞務公司請的律師,意思是說那是是我私下和租賃公司的口頭協(xié)商,說勞務公司欠我工資未結清,我多寫金額,租賃公司承諾給我補付工資。但是我認為事實就是事實,聽這個律師的,我風險太大,就是作偽證了。我如何應對這個事較為妥當?
王璐璐老師
??|
提問時間:05/13 10:12
#建筑#
你好,你們勞務公司現(xiàn)在有沒有律師,他們怎么說的呀,最好是不要因為影響到個人
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老師我想問一下建筑業(yè)交工地電費,現(xiàn)在房子還沒驗收但是有業(yè)主使用的電費,然后電費是按工業(yè)標準的來收,要到驗收之后業(yè)主才自己交,請問實際是有這樣的情況嗎
玲老師
??|
提問時間:08/09 16:36
#建筑#
真實情況雙方有合同約定清楚可以。
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請教老師,當月暫估入庫,下月怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 15:33
#建筑#
您好, 你是指收到發(fā)票嗎?
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老師收入350萬(含稅)所得稅稅負是2%,成本需要多少?怎么計算?
鐘存老師
??|
提問時間:06/30 11:17
#建筑#
還需要知道您所得稅的征收率,是不是5%?
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老師,朋友公司甲公司以我們公司名義資質(zhì)承接了一個工程項目,放在我們公司來做,就是不屬于**的那種,不支付任何**費,相當于我們公司自己的項目,但是這個項目費用的資金需要這個朋友公司甲公司打給我們,我們在支付出去人材機等費用,我們公司和這個朋友公司之間對公款項來往以借款還是往來款合適?另外對公戶甲公司給我們轉(zhuǎn)款備注借款還是往來款?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/12 16:15
#建筑#
你好 這個業(yè)務其實做借款更好的
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老師早上好,請問一下我年底的銷項稅額是6770642.20 進項是3983110.15 預交增值稅是1321100.92 已交稅款640743.03 這筆賬我要怎么做分錄,謝謝老師,江湖救急
meizi老師
??|
提問時間:04/12 09:20
#建筑#
你好; 預繳增值稅和已交稅費你是掛的什么科目 ;我看看怎么結轉(zhuǎn)
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