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老師,小規(guī)模要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)啊,我電子稅務(wù)局上顯示截止到2月20日前申報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:42
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要報(bào)的。
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老師,稅收減免性質(zhì)代碼0001129924與0001129902有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:41
#稅務(wù)#
您好 0001129924:適用于銷售自己使用過的固定資產(chǎn),特別是2008年12月31日以前購入的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的小汽車等。 0001129902:通常用于一般性的增值稅減免項(xiàng)目,如技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)等免征增值稅的情形
?閱讀? 17
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個(gè)體戶定期定額的核定金額是一個(gè)季度75000元這個(gè)季度開了85000用交經(jīng)營所得嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,要的,沒有超過75000就免交,超過就全額交
?閱讀? 8
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小微企業(yè)所得稅減免20%,減免的怎么做賬,交的企業(yè)所得稅怎么做賬,要個(gè)要個(gè)完整分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
直接按5%計(jì)提,不需要考慮減免的20%
?閱讀? 4
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1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
你好,你只要是按照你的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的就沒問題
?閱讀? 20
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老師,農(nóng)產(chǎn)品銷售公司開給客戶3%的專票也可以按9計(jì)算抵扣的話,是不是就沒必要成為一般納稅人了
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:39
#稅務(wù)#
是的,沒必要的哈,就是那樣子
?閱讀? 3
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老師,合同簽訂時(shí)間能早于公司成立日期嗎?比如對(duì)方公司營業(yè)執(zhí)照顯示的成立日期是24年12月,合同簽訂起始時(shí)間能為24年10月嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:38
#稅務(wù)#
一般情況下,合同簽訂時(shí)間不能早于公司成立日期,因?yàn)楣境闪⑶安痪叻ㄈ速Y格,無民事權(quán)利和行為能力,無法作為合同主體簽有效合同,且會(huì)導(dǎo)致責(zé)任承擔(dān)不明,不符合法律規(guī)定,合同可能無效。特殊情況如發(fā)起人以設(shè)立中公司名義簽合同,公司成立后追認(rèn)或?qū)嶋H履行,合同責(zé)任可能由公司承擔(dān),但合同也并非天然有效。
?閱讀? 2
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老師,新成立的公司一年多了,忘了在電子稅務(wù)局備案銀行賬戶信息了,逾期備案會(huì)有罰款之類的么
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:37
#稅務(wù)#
不一定有罰款,但是影響企業(yè)信用等級(jí)。
?閱讀? 3
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我們資產(chǎn)超過5000萬,是不是就不是小微企業(yè)了,那么印花稅和企業(yè)所得稅都按照哪個(gè)稅率交呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:37
#稅務(wù)#
你的資產(chǎn)平均超過了5000萬,就不屬于小型微利企業(yè),印花稅就沒有減半的政策了,萬分之3,萬分之5,1‰。 企業(yè)所得稅25%
?閱讀? 4
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水產(chǎn)公司的無票收入不出合同,只出銷售單和開收據(jù)入賬,請(qǐng)問這部分無票收入要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:36
#稅務(wù)#
這部分無票收入要繳納印花稅
?閱讀? 3
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你好請(qǐng)問下那個(gè)分公司的小規(guī)模賬戶沒開通繳納稅款怎么弄
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:36
#稅務(wù)#
可以用個(gè)人的個(gè)人可以掃碼
?閱讀? 5
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我們收到的發(fā)票,把我們公司的納稅識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)了,想重開,但是這個(gè)公司已經(jīng)停產(chǎn)開不了。這有什么辦法嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:34
#稅務(wù)#
若是普票,正常做賬。稅局不一定能發(fā)現(xiàn)
?閱讀? 14
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老師問一下,這個(gè)月有三種,1.出口0稅率所以轉(zhuǎn)內(nèi)銷開了13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(填增值稅表適用稅率計(jì)稅銷售額里面?),2.之前月份轉(zhuǎn)出口免稅的(這個(gè)之前月份銷售額就報(bào)過進(jìn)出口也說不用重新開票,是不是不用填了?),3.正常出口的(正常免稅銷售額里面?),請(qǐng)問一下填增值稅表是不是這樣填
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:34
#稅務(wù)#
是的,填寫方式如下: 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷開 13% 發(fā)票:填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)“稅率為 13%” 欄次,匯總到主表 “按適用稅率計(jì)稅銷售額”。 之前月份轉(zhuǎn)出口免稅且已申報(bào):一般無需在本月申報(bào)表重填,確保之前申報(bào)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。 正常出口免稅:填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)“免稅” 欄次,匯總到主表 “免稅銷售額”,同時(shí)填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。
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請(qǐng)問老師個(gè)體戶的印花稅,2006年的時(shí)候,是月報(bào)還是季報(bào)啊請(qǐng)問老師個(gè)體戶的印花稅,2006年的時(shí)候,是月報(bào)還是季報(bào)啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:31
#稅務(wù)#
個(gè)體戶的印花稅 季報(bào)
?閱讀? 9
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老師,我想問一下。 公司的綜合稅率怎么計(jì)算?公式是怎么樣的呀?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:26
#稅務(wù)#
綜合稅率是指企業(yè)所繳納的各種稅收占其收入總額的比例。計(jì)算公式為:綜合稅率=企業(yè)全年納稅總額÷企業(yè)全年收入總額×100%。 納稅總額包括企業(yè)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅等各種稅的總和
?閱讀? 39
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個(gè)人承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施按什么合同繳納印花稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:25
#稅務(wù)#
你好,可按建筑合同
?閱讀? 78
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買東西開票84595,,匯款款84000,怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:24
#稅務(wù)#
您好,意思595這個(gè)不用付了嗎
?閱讀? 11
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如何在開票系統(tǒng)中開6個(gè)點(diǎn)的維修服務(wù)費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:22
#稅務(wù)#
你好,沒法開出的,維修服務(wù)稅目屬于修理修配勞務(wù),適用稅率13%
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老師,被紅沖的專用發(fā)票是不是要在勾選認(rèn)證系統(tǒng)做一個(gè)不勾選認(rèn)證的操作呢?已經(jīng)勾選認(rèn)證并扣低了的發(fā)票是不是要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:22
#稅務(wù)#
你好,紅沖的發(fā)票選擇不了勾選。需要賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)的時(shí)候,填寫附表2就行。
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請(qǐng)教一下,是不是經(jīng)營范圍里邊有的,就能經(jīng)營,還是只能開具主行業(yè)的發(fā)票
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:21
#稅務(wù)#
經(jīng)營范圍里邊有的,就能經(jīng)營
?閱讀? 13
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小規(guī)模納稅人不超過30萬無票收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:20
#稅務(wù)#
銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸,營業(yè)外收入
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您好,老師,請(qǐng)問一下,我們公司租房子,簽了合同,另外還有公司要注冊(cè),房租合同怎么做
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:19
#稅務(wù)#
你好這種可以在網(wǎng)上你好這種可以在網(wǎng)上直接下載你好,這種可以在網(wǎng)上直接下載租賃合同的樣本
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公司租的廠房裝修一般攤銷多久???
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:19
#稅務(wù)#
公司租的廠房裝修一般攤銷三年
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公司給跟單員配了一個(gè)手機(jī),取得增值稅專用發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。手機(jī)主要用在與客戶溝通
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:18
#稅務(wù)#
你好 ,依描述 ,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
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如何在開票系統(tǒng)中新增6個(gè)點(diǎn)的人工服務(wù)費(fèi)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:18
#稅務(wù)#
現(xiàn)在是無法選擇6%嗎?需要新增核定增值稅稅種
?閱讀? 7
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老師好,所得稅匯算里的《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》里面,填報(bào)的研發(fā)費(fèi)用是只填寫費(fèi)用化的金額嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:18
#稅務(wù)#
對(duì),沒錯(cuò),就是填寫費(fèi)用化的
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老師,我司2023年8月已申報(bào)繳納增值稅及附加600元,稅管員打來電話說,讓申請(qǐng)退稅,那我司退稅的錢,怎么記賬呢,23年已經(jīng)記賬了,跨年了 已經(jīng)匯算清繳了 這個(gè)要怎么在24年記賬呢,我司是一般納稅人
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:17
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)你這個(gè)可以直接借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入稅收減免。
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老師企業(yè)所得稅稅負(fù)率,那個(gè)應(yīng)納稅銷售額是指含稅的還是不含稅的?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:17
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅銷售額是指不含稅
?閱讀? 3
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投資款10月份進(jìn)賬,1月申報(bào)印花稅,我想計(jì)提印花稅,那一定要在10月計(jì)提嗎?還是12月計(jì)提也行的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:17
#稅務(wù)#
你好,你可以在12月份的時(shí)候計(jì)提。
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公司賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人交物業(yè)費(fèi),物業(yè)可以開具發(fā)票,可以這樣操作嗎?請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 11:16
#稅務(wù)#
直接開業(yè)主的姓名就可以了
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