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老師,如果是165/件鴨肉買回來切鴨肉卷切出28斤,怎么算成本
鴿子老師
??|
提問時(shí)間:12/11 20:05
#事業(yè)單位#
看鴨肉多少斤,按照占比計(jì)算成本
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行政單位 10月報(bào)銷一筆400元的差旅費(fèi),但是出納轉(zhuǎn)錯(cuò)了,多轉(zhuǎn)了100。請(qǐng)問這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?特別是預(yù)算會(huì)計(jì)那里? 12月出差人員將多轉(zhuǎn)的180轉(zhuǎn)到了單位的實(shí)有資金賬戶,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/11 19:58
#事業(yè)單位#
10 月報(bào)銷差旅費(fèi)及出納轉(zhuǎn)錯(cuò)賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),按照正常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行賬務(wù)處理,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉(zhuǎn)了 100 元,需要將多轉(zhuǎn)的部分確認(rèn)為其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費(fèi) 400 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 400 對(duì)于多轉(zhuǎn)的 100 元,因?yàn)檫@部分資金后續(xù)需要收回,所以在預(yù)算會(huì)計(jì)中不做支出處理,只需在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記錄其他應(yīng)收款即可 。 12 月出差人員退回多轉(zhuǎn)的 180 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 180 貸:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設(shè)出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉(zhuǎn)的金額,80 元可能是其他原因?qū)е碌亩嗤丝铐?xiàng),作為其他收入處理) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預(yù)算收入 180
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在中小學(xué)國(guó)有資產(chǎn)管理中,如無意向接收單位,由學(xué)校向教育主管部門提出處置申請(qǐng),將閑置資產(chǎn)信息登記納入教育系統(tǒng)回收庫(kù)(如有),由主管部門征詢教育系統(tǒng)其他單位接收調(diào)撥意向。 對(duì)不對(duì)這句話
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/11 15:24
#事業(yè)單位#
您好!這句話是正確的。
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其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含專用結(jié)余嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/11 14:52
#事業(yè)單位#
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包含專用結(jié)余。
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殘保金申報(bào)單位人數(shù)怎么確定,2023年12月申報(bào)了工資501人,獎(jiǎng)金347人,那申報(bào)殘保金12月單位在職人員是501人還是848人
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/11 14:38
#事業(yè)單位#
按23年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)的平均人數(shù)填寫
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老師,請(qǐng)問微信支付購(gòu)買的紙箱款,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?賣家是一家小店,不開票,我們領(lǐng)導(dǎo)都是直接通過微信付款了。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 11:38
#事業(yè)單位#
個(gè)人的微信嗎?如果是借周轉(zhuǎn)材料 貸其他應(yīng)付款個(gè)人。
?閱讀? 178
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行政單位,軍供站收取新兵伙食費(fèi)如何做賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/11 11:22
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 收取新兵伙食費(fèi): 借:銀行存款等科目 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 預(yù)算會(huì)計(jì) 收取新兵伙食費(fèi):由于該款項(xiàng)不屬于納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支,所以預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬務(wù)處理 。 待軍供站按規(guī)定將新兵伙食費(fèi)上繳財(cái)政時(shí),再進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 上繳財(cái)政: 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款等科目 預(yù)算會(huì)計(jì) 上繳財(cái)政:同樣,此業(yè)務(wù)不涉及納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支,預(yù)算會(huì)計(jì)無需進(jìn)行賬務(wù)處理 。
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老師:問一下工作上的問題:老板給他父親轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元,用于平時(shí)公司的零星開支,現(xiàn)在父親拿著3.3萬(wàn)元的票據(jù)來報(bào)銷,怎么做賬務(wù)處理?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/11 08:33
#事業(yè)單位#
你好,借管理費(fèi)用或者其他33000 貸庫(kù)存現(xiàn)金3000 其他應(yīng)收款30000
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設(shè)某地銀行所有儲(chǔ)戶里的40%有多個(gè)賬戶,現(xiàn)從所有儲(chǔ)戶中隨機(jī)選擇200個(gè)儲(chǔ)戶,求有多個(gè)賬戶的儲(chǔ)戶樣本比例低于0.30的概率
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/11 08:27
#事業(yè)單位#
看 圖片上的答案吧 有些符號(hào)這個(gè)系統(tǒng)打不出來
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老師,請(qǐng)問一下,就是現(xiàn)在是我們是房產(chǎn)事業(yè)單位,現(xiàn)在改革推廣App,策劃,銷售,總結(jié)一句話就是大型房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)。 對(duì)于推廣,策劃人員他們工資也算管理費(fèi)用嗎?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:11
#事業(yè)單位#
房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)中,推廣與策劃人員工資一般可計(jì)管理費(fèi)用
?閱讀? 180
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為什么企業(yè)交完水費(fèi),,自來水集團(tuán)給開具了兩張發(fā)票,一張專票自來水征稅,一張普票不征稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 18:13
#事業(yè)單位#
自來水集團(tuán)開具兩張發(fā)票的原因如下: 水費(fèi)由多部分構(gòu)成,其中自來水水費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅收入,按規(guī)定繳納增值稅,所以開具增值稅專用發(fā)票; 而像污水處理費(fèi)等部分屬于代收費(fèi)用,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍,按規(guī)定不征收增值稅,所以開具不征稅的普通發(fā)票。
?閱讀? 199
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每年的銀行貸款用于還2018年以前的建房工程款,貸款產(chǎn)生的利息怎么入帳
榴榴老師
??|
提問時(shí)間:12/10 09:51
#事業(yè)單位#
您好,需要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。雖然銀行貸款的性質(zhì)是用于工程款,但是工程已完工,所以不能進(jìn)行資本化計(jì)入在建工程,只能入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用
?閱讀? 192
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老師,我司是一家工業(yè)企業(yè),專門做電線的,一般納稅人,于2013年成立,一直到現(xiàn)在都沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在我接手,公司沒有流水賬,相關(guān)憑證也不完整,請(qǐng)問我要怎么建賬呀?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/10 09:40
#事業(yè)單位#
你好,可以先收集手頭得發(fā)票和付款信息慢慢建立,先把現(xiàn)金捋清楚
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老師 醫(yī)院醫(yī)院固定資產(chǎn)其中一個(gè)配件未到使用年限報(bào)廢(原值820000,累計(jì)折舊505666.64,凈值314333.36),新購(gòu)入配件原值820000萬(wàn)。舊配件報(bào)廢分錄怎么寫
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/09 15:29
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理314333.36 累計(jì)折舊505666.64 貸:固定資產(chǎn)820000 報(bào)廢分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出314333.36 貸:固定資產(chǎn)清理314333.36
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那如果是這種情況:我單位購(gòu)入大量棉花研究標(biāo)準(zhǔn)棉樣這種商品,研制過程中就是將不同種子長(zhǎng)大的棉花購(gòu)買進(jìn)來后,抽樣檢測(cè),湊齊7個(gè)型號(hào)的長(zhǎng)度,這就代表研制成功了,但是下一批棉花進(jìn)來還需要重新測(cè)量確定合格的商品,這種也算研發(fā)嗎?研制商品過程中沒有產(chǎn)生相應(yīng)的技術(shù)等無形資產(chǎn),只是研發(fā)了合格樣品。
樸老師
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提問時(shí)間:12/09 14:54
#事業(yè)單位#
從研發(fā)定義來看,這種對(duì)棉花抽樣檢測(cè)湊齊特定長(zhǎng)度型號(hào)作為合格樣品的活動(dòng),不太屬于研發(fā): 創(chuàng)造性和創(chuàng)新性:此過程主要是質(zhì)量檢驗(yàn)和篩選,未體現(xiàn)新知識(shí)獲取、創(chuàng)造性運(yùn)用或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)。 產(chǎn)生無形資產(chǎn):沒有產(chǎn)生技術(shù)等無形資產(chǎn),只是得到合格樣品。 系統(tǒng)性和持續(xù)性:更像是生產(chǎn)中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié),而非對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新的系統(tǒng)性研發(fā)活動(dòng)。 不過若過程中涉及新檢測(cè)技術(shù)、對(duì)棉花特性有新發(fā)現(xiàn)等創(chuàng)造性內(nèi)容,可再評(píng)估是否屬于研發(fā)
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老師,請(qǐng)教下新公司開展前,財(cái)務(wù)部要準(zhǔn)備哪些資料做為檢查項(xiàng)目呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/09 14:10
#事業(yè)單位#
這些資料主要包括以下幾個(gè)方面: 1. 公司基本信息 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:確保公司已合法注冊(cè),并獲取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 公司章程:明確公司的組織結(jié)構(gòu)、股東構(gòu)成、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息。 法人身份證明:包括法定代表人的身份證明文件。 2. 財(cái)務(wù)制度與政策 財(cái)務(wù)管理制度:建立完善的財(cái)務(wù)管理制度,包括會(huì)計(jì)核算、成本控制、預(yù)算管理等方面。 內(nèi)部控制制度:確保公司內(nèi)部控制有效,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 稅務(wù)政策:了解并遵守國(guó)家稅務(wù)法規(guī),制定合理的稅務(wù)籌劃方案。 3. 會(huì)計(jì)核算資料 會(huì)計(jì)科目設(shè)置:根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,設(shè)置合理的會(huì)計(jì)科目。 初始數(shù)據(jù)錄入:錄入公司的初始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),如資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等。 會(huì)計(jì)憑證與賬簿:準(zhǔn)備會(huì)計(jì)憑證和賬簿,用于記錄公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 4. 銀行賬戶與資金管理 銀行開戶許可證:開設(shè)公司銀行賬戶,并獲取開戶許可證。 銀行對(duì)賬單:定期獲取銀行對(duì)賬單,核對(duì)銀行賬戶余額。 資金管理制度:制定資金管理制度,確保資金安全和使用效率。 5. 稅務(wù)相關(guān)資料 稅務(wù)登記證:辦理稅務(wù)登記,獲取稅務(wù)登記證。 納稅申報(bào)表:按照稅務(wù)法規(guī)要求,準(zhǔn)備并按時(shí)提交納稅申報(bào)表。 稅收優(yōu)惠政策申請(qǐng):了解并申請(qǐng)適用的稅收優(yōu)惠政策。
?閱讀? 182
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事業(yè)單位研究棉花標(biāo)準(zhǔn)棉樣是為了對(duì)外出售,研發(fā)成功前投入的棉花和篩序合格樣品產(chǎn)生的剩余棉花還可以對(duì)外出售?購(gòu)買或者種植的棉花該怎么核算?計(jì)入存貨還是直接計(jì)入研發(fā)支出?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/09 10:20
#事業(yè)單位#
前期投入棉花核算 若用于研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)棉樣,研發(fā)前應(yīng)根據(jù)是否符合資本化條件,計(jì)入 “研發(fā)支出 - 資本化支出” 或 “研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出”。 剩余棉花核算 若剩余棉花可對(duì)外出售,應(yīng)從 “研發(fā)支出” 轉(zhuǎn)出計(jì)入 “存貨”,按合理方法確定成本,出售時(shí)正常確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。 對(duì)外出售相關(guān) 符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且有出售意圖的剩余棉花可作存貨處理并對(duì)外出售,稅務(wù)方面按稅法規(guī)定處理。
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請(qǐng)問這種收入如何做賬以及居民退款如何做沖銷
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/08 13:18
#事業(yè)單位#
...
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請(qǐng)問現(xiàn)在在會(huì)計(jì)信息采集中上傳工作經(jīng)歷證明會(huì)影響應(yīng)屆生身份嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/08 10:42
#事業(yè)單位#
您好,不會(huì),直接上傳就可以了
?閱讀? 2807
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老師,我有兩個(gè)問題要問:一、10月的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)期末余額為負(fù)數(shù),作為留底稅額,請(qǐng)問這樣的話,10月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?二、11月的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 14:07
#事業(yè)單位#
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
?閱讀? 248
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事業(yè)單位研究棉花樣品,前期投入的原材料怎么核算?篩選過程中產(chǎn)生的大量不合格棉花怎么核算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/07 09:15
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)計(jì)入研發(fā)支出,借研發(fā)支出,貸原材料 這些不合格的棉花,你們還能用于其他方面嗎
?閱讀? 2354
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余額寶里,應(yīng)交稅費(fèi)科目那幾項(xiàng)二級(jí)明細(xì)科目相加等于本年已交的稅金
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/06 17:25
#事業(yè)單位#
可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢 賬上的,不一定準(zhǔn)確,可直接電子稅務(wù)局查詢
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請(qǐng)問這里借方是以計(jì)劃成本入賬的嗎,委托加工物資那里反映的是該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際成本?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/06 15:40
#事業(yè)單位#
不能直接確定借方是按計(jì)劃成本還是實(shí)際成本入賬,但委托加工物資反映的是實(shí)際成本。需要結(jié)合企業(yè)的成本核算政策來準(zhǔn)確判斷借方的入賬方式。
?閱讀? 242
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委托加工物資需要繳納消費(fèi)稅,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,這這里計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)是因?yàn)樵诤罄m(xù)繳稅時(shí)避免重復(fù)交稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/06 15:33
#事業(yè)單位#
你好,是的,他就是為了避免重復(fù)交稅可以抵減。
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講課費(fèi)個(gè)人所得稅240是誰(shuí)承擔(dān)?怎么記賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/06 14:18
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是由支付方代扣代交的。做賬要看具體的業(yè)務(wù)。
?閱讀? 444
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老師,公司新招了一名員工工資7000.沒有繳納社保,沒有簽勞動(dòng)合同,工資由公司賬戶轉(zhuǎn)發(fā),理由寫員工工資發(fā)放,這樣操作可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/06 13:21
#事業(yè)單位#
你好 社保要求不嚴(yán)格的可以
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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生借款利息3600元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 (2)對(duì)希望工程捐贈(zèng)5000元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 (3)承擔(dān)受贈(zèng)設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)980元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。 (4)年終結(jié)賬時(shí),將“其他費(fèi)用”科目的借方余額8200元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科。 (5)年終結(jié)賬時(shí),“其他支出”科目的借方余額為8600元,其中,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出 600元,其他資金支出8000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一 -本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他 結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/06 10:16
#事業(yè)單位#
(1) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 3600,貸:銀行存款 3600 預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出 3600,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 3600 (2) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他費(fèi)用 5000,貸:銀行存款 5000 預(yù)算會(huì)計(jì):借:其他支出 5000,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 (3) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:固定資產(chǎn) 980,貸:零余額賬戶用款額度 980 預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出 980,貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 980 (4) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:本期盈余 8200,貸:其他費(fèi)用 8200 預(yù)算會(huì)計(jì):無 (5) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 600,其他結(jié)余 8000,貸:其他支出 8600 預(yù)算會(huì)計(jì):借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 600,其他結(jié)余 8000,貸:其他支出 8600
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單位施工沒找單位找的個(gè)人包工,有合同有單據(jù)也有我們的付款憑證,但沒有發(fā)票?,F(xiàn)在要我們單位出成本核算,這些沒發(fā)票能入了成本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/06 08:54
#事業(yè)單位#
那個(gè)可以計(jì)入成本的,只是不能稅前扣除
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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員本月的薪酬,計(jì)算出應(yīng)付薪酬總額為35 000元。 (2) 支付開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的職工的個(gè)人薪酬32100元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 (3)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,購(gòu)買不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款共計(jì)50 000元,運(yùn)雜費(fèi)200元。 款項(xiàng)通過銀行存款支付。 (4)為開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)領(lǐng)用庫(kù)存物品一批,該批庫(kù)存物品的實(shí)際成本為3600元。 (5)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)的折舊82000元。 (6)年終結(jié)賬時(shí),將“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”科目的借方余額245000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (7)年終結(jié)賬時(shí),將“經(jīng)營(yíng)支出”科目的借方余額 269000元轉(zhuǎn)入“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/06 08:25
#事業(yè)單位#
(1)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 35000 貸:應(yīng)付職工薪酬 35000 (2)支付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 32100 貸:銀行存款 32100 (3)購(gòu)買設(shè)備 設(shè)備入賬價(jià)值 = 設(shè)備價(jià)款 + 運(yùn)雜費(fèi) = 50000+200 = 50200(元) 借:固定資產(chǎn) 50200 貸:銀行存款 50200 (4)領(lǐng)用庫(kù)存物品 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 3600 貸:庫(kù)存物品 3600 (5)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 82000 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 82000 (6)年終結(jié)賬,將 “經(jīng)營(yíng)費(fèi)用” 轉(zhuǎn)入 “本期盈余” 借:本期盈余 245000 貸:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 245000 (7)年終結(jié)賬,將 “經(jīng)營(yíng)支出” 轉(zhuǎn)入 “經(jīng)營(yíng)結(jié)余” 借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 269000 貸:經(jīng)營(yíng)支出 269000
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?老師麻煩問一下行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1、在先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)分錄怎么做 2、單位支付清理費(fèi)環(huán)境評(píng)估費(fèi)比如總共需要支付10萬(wàn),現(xiàn)在只付了5萬(wàn),這種分錄怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/06 08:21
#事業(yè)單位#
先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄 付款時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定) 貸:預(yù)付賬款 如果預(yù)付款項(xiàng)小于發(fā)票金額,還需補(bǔ)記費(fèi)用,例如: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 如果預(yù)付款項(xiàng)大于發(fā)票金額,應(yīng)退回多余款項(xiàng),例如: 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 支付部分清理費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 支付 5 萬(wàn)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)提費(fèi)用(新政府會(huì)計(jì)制度下,可通過預(yù)提費(fèi)用核算預(yù)計(jì)要支付但尚未支付的費(fèi)用)50000 貸:銀行存款 50000 后續(xù)支付剩余 5 萬(wàn)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)提費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000 同時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 支付 5 萬(wàn)時(shí): 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(根據(jù)單位性質(zhì)確定支出科目)50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 支付剩余 5 萬(wàn)時(shí): 借:事業(yè)支出 / 行政支出等 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000
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