問題已解決

?老師麻煩問一下行政事業(yè)單位會計財務(wù)會計 1、在先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費發(fā)票這個分錄怎么做 2、單位支付清理費環(huán)境評估費比如總共需要支付10萬,現(xiàn)在只付了5萬,這種分錄怎么做

84785018| 提問時間:2024 12/06 08:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費發(fā)票的會計分錄 付款時: 財務(wù)會計: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時: 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定) 貸:預(yù)付賬款 如果預(yù)付款項小于發(fā)票金額,還需補記費用,例如: 借:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等 貸:銀行存款 如果預(yù)付款項大于發(fā)票金額,應(yīng)退回多余款項,例如: 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 支付部分清理費、環(huán)境評估費的會計分錄 支付 5 萬時: 財務(wù)會計: 借:預(yù)提費用(新政府會計制度下,可通過預(yù)提費用核算預(yù)計要支付但尚未支付的費用)50000 貸:銀行存款 50000 后續(xù)支付剩余 5 萬時: 財務(wù)會計: 借:預(yù)提費用 50000 貸:銀行存款 50000 同時,在預(yù)算會計中: 支付 5 萬時: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(根據(jù)單位性質(zhì)確定支出科目)50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 支付剩余 5 萬時: 借:事業(yè)支出 / 行政支出等 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000
2024 12/06 08:37
84785018
2024 12/06 09:16
老師,第二問支付清理費的這個分錄沒有看懂,我換一個數(shù)字啊,這個5萬我分不清哪個是付了哪個沒付,假如是要支付10要,現(xiàn)在已經(jīng)付了6萬。還剩4萬沒支付,這個怎么做,
84785018
2024 12/06 09:17
因為我有銀行對賬到,沒付的這個應(yīng)該不能計入到銀行存款里面吧?要不然我銀行對賬單余額對不上
樸老師
2024 12/06 09:19
沒付的做往來 不計入銀行存款
84785018
2024 12/06 09:20
怎么做啊,這整個的分錄,沒付的和付過的分錄,我都不太懂應(yīng)該怎么做
樸老師
2024 12/06 09:20
沒支付的掛預(yù)付賬款貸方了
84785018
2024 12/06 09:21
做預(yù)提費用的話,后續(xù)怎么沖掉啊?
84785018
2024 12/06 09:21
如果不做預(yù)提的話,還可以用別的科目嘛?
樸老師
2024 12/06 09:21
發(fā)票都收到了就不用預(yù)提 事業(yè)單位最好是不預(yù)提
84785018
2024 12/06 09:27
發(fā)票開的是總的10萬,現(xiàn)在已經(jīng)支付6萬了,還剩4萬沒支付,也想在賬上體現(xiàn)出來還剩4萬沒支付,不做預(yù)提,這整個分錄應(yīng)該怎么做呀,麻煩老師幫忙看一下
樸老師
2024 12/06 09:29
借業(yè)務(wù)活動費 貸應(yīng)付賬款10萬 借應(yīng)付賬款6萬 貸銀行存款6萬 然后應(yīng)付賬款還有貸方余額4萬沒付
84785018
2024 12/06 09:32
業(yè)務(wù)活動費用能改成用其他費用嘛,也是費用類科目
樸老師
2024 12/06 09:34
可以的 可以用其他費用
84785018
2024 12/06 09:37
老師請問單位代管資金如果是付款買辦公耗材,或者是收到錢應(yīng)該怎么處理
樸老師
2024 12/06 09:40
同學(xué)你好 行政事業(yè)單位代管資金付款購買辦公耗材時 (1)發(fā)生支出時 借:經(jīng)費支出(行政單位)/ 事業(yè)支出(事業(yè)單位) - 辦公耗材 貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付) (2)同時,在代管資金相關(guān)核算中記錄 借:代管資金 - 相關(guān)明細(減少代管資金余額) 貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付) 行政事業(yè)單位收到代管資金時 (1)收到款項時 借:銀行存款(代管資金賬戶收到款項) 貸:代管資金 - 相關(guān)明細(根據(jù)資金來源和用途設(shè)置明細科目,增加代管資金余額)
84785018
2024 12/06 09:50
發(fā)生支出的時候能看到,第二問的同時在代管資金相關(guān)核算中記錄我沒看到,好像沒有代管資金這個會計科目吧?第一先問已經(jīng)貸銀行存款了,第二先問為什么還要貸銀行存款啊?這不就多記了嘛,如果不用這個科目能直接用往來科目記賬嘛?能記賬的話應(yīng)該怎么記,用其他應(yīng)付款的話,分錄應(yīng)該怎么寫
樸老師
2024 12/06 09:56
代管資金單獨一本賬不是嗎
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