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這題為啥還要加18?
廖君老師
??|
提問時間:07/26 21:47
#稅務(wù)#
您好,這是免抵稅額 免抵退稅額,同樣需要交城建稅和教育費附加。這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業(yè)繳納了,而是把退稅與應(yīng)納稅額抵消了。所以,對于企業(yè)來說,這部分抵銷的增值稅同樣需要計算繳納城建稅、教育費附加。畢竟,企業(yè)城建稅和教育費附加的計稅依據(jù)并沒有變化
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福利費可以扣除嗎?
江老師
??|
提問時間:04/20 15:37
#稅務(wù)#
一、福利費,作發(fā)票,在稅前扣除??鄢壤牵簱?jù)實列支的應(yīng)發(fā)工資的14%的比例下列支。超過部分不在結(jié)轉(zhuǎn)以后年度列支,不能在稅前列支。
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老師,水電安裝維護服務(wù)是稅收分類編碼是多少?是那類?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 10:54
#稅務(wù)#
一樣的,開其他建筑服務(wù)的稅目
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企業(yè)剛開始正式營業(yè),增值稅是負數(shù)沒事吧?
小鎖老師
??|
提問時間:05/22 22:33
#稅務(wù)#
您好,這個的話是沒事的哈
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我公司是熱力公司,供暖汽的,相關(guān)單位要把熱力管道無償交給我公司,我們怎么處理帳務(wù),牽扯稅費問題嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/26 16:47
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不處理,不涉及稅費
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海關(guān)繳款書上面的貨物數(shù)量代表本公司進口了這么多數(shù)量的產(chǎn)品對嗎?比如這張圖片代表本公司進口了1500kg的大理石板對不對
沈潔老師
??|
提問時間:05/26 14:02
#稅務(wù)#
你好,海關(guān)繳款書上的貨物重量就是海關(guān)核定的,一般就是企業(yè)實際進口的數(shù)量
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2024年小規(guī)模納稅人專票稅率是多少
廖君老師
??|
提問時間:06/01 08:07
#稅務(wù)#
您好,小規(guī)模納稅人專票稅率可以開3%,也可以是優(yōu)惠稅率1%,專票沒有免票的,開多少就得交多少稅,因為對方要抵扣,我們得先交了才能抵
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保險營銷員:取得業(yè)務(wù)收入,涉及增值稅嘛?怎么計算?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 10:46
#稅務(wù)#
您好,這個是不涉及增值稅的,這種沒有,有所得稅
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2家公司有往來款需要報關(guān)聯(lián)報表嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/23 08:33
#稅務(wù)#
你好,單純借款不需要報這個。
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22年4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時 費用計提多了,那匯算清繳時怎么調(diào)?
郭老師
??|
提問時間:04/20 20:29
#稅務(wù)#
具體的是哪一個費用的
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你好老師,專家費,還有外來單位人員幫忙的保銷差旅費,都放到了業(yè)招費,這個都要挑出來嗎?還是就直接業(yè)招費就行
小菲老師
??|
提問時間:05/23 12:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 直接入招待費
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營業(yè)賬簿包括哪些,哪些是需要繳納印花稅的
易 老師
??|
提問時間:04/24 08:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,賬本取消印花稅了,只有資本金還要交注冊資本實收資本增加交納萬分之二點五的印花稅
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個人所得稅計算表里的,知道信息有應(yīng)付工資18000,三險一金2667,本月應(yīng)納所得額10333,1-2月應(yīng)納所得額20252.68,累計已繳稅額607.58,求計算累計應(yīng)納稅額和應(yīng)補/退稅額,怎么計算
郭老師
??|
提問時間:04/23 20:20
#稅務(wù)#
你好,三月份的工資是一萬八嗎?
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請問老師,工資沒有發(fā)放可以先申報個稅嗎,先申報三個月后再發(fā)放
東老師
??|
提問時間:05/26 19:23
#稅務(wù)#
你好,沒有發(fā)放工資的話就是零申報。
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二房東開發(fā)票給租客時需要繳房產(chǎn)稅嗎
郭老師
??|
提問時間:05/24 18:10
#稅務(wù)#
...
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老師,我們公司注銷,然后還有實收資本,目前虧損狀態(tài),可以退資嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:32
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能的
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進項票,技術(shù)服務(wù)費,入賬入什么科目
宋生老師
??|
提問時間:05/21 10:10
#稅務(wù)#
您好!這個你計入管理費用服務(wù)費就行
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老師你好,麻煩看一下我這個表填的對不對?公司是23年買的公車
郭老師
??|
提問時間:05/27 19:12
#稅務(wù)#
你好,你有2022年的固定資產(chǎn)的嗎
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建筑服務(wù) 深圳市不同區(qū)也算是跨地市了嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 11:16
#稅務(wù)#
只是跨區(qū)縣,開票不算跨市
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增值稅納稅申報表中銷項稅額計算時,銷售額不包括按簡易計稅辦法銷售額、免抵退辦法出口銷售額、免稅銷售額嗎?
張壹老師
??|
提問時間:04/14 10:52
#稅務(wù)#
你好,銷售額是要全部填進去的,包括這后面的各類銷售額的
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2023年3月繳納2022年8月至10 月的醫(yī)保緩繳單位部分,2022年沒有ji ti 。如何做賬?會計分錄?企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么調(diào)增調(diào)減?
小林老師
??|
提問時間:04/24 06:59
#稅務(wù)#
您好,補計提即可,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,應(yīng)付職工薪酬社保,
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我們公司投資方(股東是香港的一個公司),利潤是不是要先交完25%企業(yè)所得稅,再分會給香港公司?那轉(zhuǎn)錢過去香港公司,直接可以入賬?
樸老師
??|
提問時間:04/17 12:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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老師,工商年報股東信息與公司章程不一致應(yīng)該怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 10:37
#稅務(wù)#
你好,這個應(yīng)該按照章程來修改。
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2.田公司為居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下: (1)產(chǎn)品銷售收入2500萬元,國債利息收入70萬元。 (2)發(fā)生合理的工資薪金150萬元,支出職工福利23萬元,支出職工教育經(jīng)費20萬元。(3)繳納增值稅125萬元、消費稅30萬元、城市維護建設(shè)稅14萬元和教育費附加6萬元。已知:田公司為一般制造類企業(yè),以前年度不存在虧損,當(dāng)年其他可稅前抵扣成本費用為1000萬元。 要求:計算甲公司2021年企業(yè)所得稅稅額(假設(shè)甲公司所得稅稅率為25%)。(20分)
bamboo老師
??|
提問時間:07/25 23:18
#稅務(wù)#
您好 福利費支出150*0.14=21 職工教育經(jīng)費150*0.08=12 應(yīng)納稅所得額2500-150-21-12-30-14-6-1000=1267 企業(yè)所得稅1267*0.25=316.75
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你好,我想詢問的是一道稅務(wù)題,題目如圖
暖暖老師
??|
提問時間:04/21 11:16
#稅務(wù)#
代扣代繳消費稅的計算 (32+2.26/1.13)/(1-15%)*15%=6
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某化妝品廠商2022年4月受托為某企業(yè)加工一批高檔化妝品,委托單位提供的原材料成本為90萬元,收取委托單位不含增值稅的加工費18萬元,化妝品企業(yè)無同類產(chǎn)品市場價格。高檔化妝品的消費稅稅率為15%。該化妝品的消費稅為( )
樸老師
??|
提問時間:04/21 13:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 看下圖片
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某汽車廠為增值稅一般納稅人,本月特制高性能的B型小轎車(消費稅率9%)6臺和電動汽車10臺,其中,將2輛B型轎車用于獎勵給對汽車研發(fā)有突出貢獻的科研人員,1輛用于汽車性能試驗;本月銷售電動汽車5輛,不含稅售價26萬元/輛。B型小轎車生產(chǎn)成本14萬元/輛,成本利潤率8%,增值稅多少?消費稅多少?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/24 15:56
#稅務(wù)#
你好,稍等看下題先
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劃撥的土地權(quán)屬屬于誰
易 老師
??|
提問時間:04/23 15:50
#稅務(wù)#
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
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新公司法規(guī)定在什么時候完成實繳
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 13:15
#稅務(wù)#
您好, 2024年7月1日后注冊的按五年,前面的按8年
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小規(guī)模納稅人,在開具紅色發(fā)票,首先就是紅字信息確認單錄入,錄入完就是紅字信息確認單處理,就可以了吧,不用再開紅字發(fā)票了吧,那個紅字發(fā)票展示了紅色確認單
郭老師
??|
提問時間:05/27 13:45
#稅務(wù)#
你好,如果對方?jīng)]有確認入賬的話,開了紅字確認單,然后你再確定開發(fā)票,直接就能開出來。
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