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老師,購買茶葉送客戶,摘要怎么寫?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:26
#稅務(wù)#
摘要就寫買茶葉送客戶
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請問這個(gè)電子稅務(wù)局剛在稅務(wù)局開通開具發(fā)票業(yè)務(wù),登錄時(shí)候顯示身份認(rèn)證失效是怎么回事?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/08 21:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 授權(quán)成為開票員了嗎
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市區(qū)的菜窖為什么不屬于呢?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/08 16:36
#稅務(wù)#
不屬于什么,你的具體問題是什么呢
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老師你好,我公司注冊資金1000萬,已經(jīng)全部實(shí)繳,A股東實(shí)繳400萬占股40%,B股東實(shí)繳300萬占股30%,C股東實(shí)繳300萬占股30%,以前是1元轉(zhuǎn)讓過來的股份,現(xiàn)在C股東將30%的股份轉(zhuǎn)給B股東;公司現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是-58萬,資本公積0,盈余公積0;那C股東的股權(quán)原值是多少?B股東可以以多少錢收購C股東的30%股份才合理?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 19:20
#稅務(wù)#
您好,C股東的股權(quán)原值 300,現(xiàn)在虧58,價(jià)格300-58*30%等282.6合適
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這個(gè)取得發(fā)票不做賬可以嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/08 21:51
#稅務(wù)#
您好,可以,但是要付款的話,我們賬做不平
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老師67題稅率不應(yīng)該是1%嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/31 23:04
#稅務(wù)#
您好,題說不考慮減免政策嘛188000/1.03*0.03+1200/1.03*0.02
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老師,公司老板給客戶嫁女的隨禮紅包是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/08 15:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是屬于銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
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(3)5月15日收到上期應(yīng)收賬款100萬美元,當(dāng)日即期匯率1$=6.80¥,假定該公司選擇按收款當(dāng)日的即期匯率折算應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)收賬款。 (4)5月20日,從海外采購一批原材料,銷售合同約定價(jià)款為200萬美元,款項(xiàng)尚未支付,當(dāng)日的即期匯率為1$=6.75¥。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),4月30日即期匯率為1$=6.90¥,5月31日即期匯率為1$=6.72¥。 問: 1.應(yīng)收賬款賬戶期末的匯總損益為(-10)萬元人民幣。 -10=100*(6.80-6.90) 為什么要用上個(gè)月月底的即期匯率而不是本月月底? 2.應(yīng)付賬款賬戶期末的匯總收益為(6)萬元人民幣。 6=200*(6.75-6.72) 為什么這次又用本月月底的匯率而不用上月月底的匯率? 求解答
薇老師
??|
提問時(shí)間:04/20 21:04
#稅務(wù)#
你好,入賬用即期的,月末調(diào)匯用月末匯率。
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老師好!有個(gè)問題請教一下!電子稅務(wù)系統(tǒng)勾選認(rèn)證了對方已經(jīng)紅沖的電子發(fā)票,并且被稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)標(biāo)出。要怎么處理這個(gè)事呢?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:06/08 20:48
#稅務(wù)#
如果勾選的當(dāng)期沖紅了;需要更正申報(bào)增值稅 對于沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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老師 這個(gè)11.12題是怎么做的鴨
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/29 19:39
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,可以文字發(fā)送出來題目嗎
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抵扣聯(lián)可以附在記賬憑證裝訂成冊嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 13:46
#稅務(wù)#
抵扣聯(lián)建議和你的抵扣清單一塊做
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老師營業(yè)稅金及附加 ~營業(yè)稅 是稅金及附加嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/09 09:50
#稅務(wù)#
您好,是的,營業(yè)稅金及附加是營改增之前的老科目
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老師好,去年3月有一張專票忘了勾選,但是當(dāng)時(shí)做賬了,現(xiàn)在6月才發(fā)現(xiàn),怎么處理?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:06
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)是價(jià)稅合計(jì)做進(jìn)去了,啊
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四月開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票今天紅充了,需要讓對方把之前開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票退回來么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/23 10:42
#稅務(wù)#
你好是的,你如果紅沖的話是需要退回的。
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若公司本季度虧損,那企業(yè)所得稅是直接不用任何操作,等什么時(shí)候盈利了在進(jìn)行操作嗎
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/08 22:45
#稅務(wù)#
你好,是的虧損就不需要計(jì)提,盈利再計(jì)提
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老師,開了一家酒水店,開業(yè)當(dāng)天送給嘉賓的伴手禮計(jì)入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 14:37
#稅務(wù)#
那些費(fèi)用計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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老師,請問什么樣的情況下可以簡易注銷
高輝老師
??|
提問時(shí)間:06/08 21:39
#稅務(wù)#
你好,《公司法》明確了企業(yè)簡易注銷的條件和公示期限。第二百四十條規(guī)定,公司在存續(xù)期間未產(chǎn)生債務(wù),或者已清償全部債務(wù)的,經(jīng)全體股東承諾,可以按照規(guī)定通過簡易程序注銷公司登記。通過簡易程序注銷公司登記,應(yīng)當(dāng)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)予以公告,公告期限不少于二十日。公告期限屆滿后,未有異議的,公司可以在二十日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記。
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老師 我這個(gè)帳是短了的 現(xiàn)在接著做都是新的 前期數(shù)據(jù)都沒有了 我現(xiàn)在收到保險(xiǎn)退款 借銀行存款 我貸方做什么科目 本來應(yīng)該 是沖管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)的 因?yàn)橹暗拿荑€數(shù)據(jù)了 我現(xiàn)在沖什么科目合適
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/08 14:49
#稅務(wù)#
您好,也只能沖管理費(fèi)用了,我們期初的數(shù)據(jù)取的是哪里的
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老師,我勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳了一萬,但是綜合所得沒超過12萬,要匯繳退稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/09 09:00
#稅務(wù)#
對的是的,申請退稅。
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飯店定額征收的,如果當(dāng)月開票額度不夠,網(wǎng)上可以申請嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/08 20:02
#稅務(wù)#
您好,可以多開,這個(gè)沒事
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一般納稅人購買的汽車開具的專票可以抵扣增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:08
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以抵扣。
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老師,您好,公司主要銷售農(nóng)機(jī),匯算清繳納稅調(diào)整后所得減去彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額大于0,是不是需要填寫哪張表格,公司屬于小微企業(yè)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:52
#稅務(wù)#
你好,107040小型微利企業(yè)減免。
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老師,代發(fā)工資怎么做分錄
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:54
#稅務(wù)#
你好,是誰代誰發(fā)工資?
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老師,咨詢一下,22年銷售一批貨物,沒有做成本購進(jìn)商品的分錄,成本是0.老板支付了購貨款5萬,可是沒要發(fā)票,。22年匯算清繳沒調(diào)高,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?23年匯算清繳調(diào)高嗎?
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:05/23 19:30
#稅務(wù)#
您好,我理解賬面一直沒有入這5萬的成本 是嗎
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企業(yè)租用車輛和人員是按照印花稅什么稅目繳納
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/14 09:34
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)按租賃合同0.1%
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使用權(quán)資產(chǎn)折舊在匯算清繳時(shí)填寫在“資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)嗎”
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/22 17:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要的,要
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老師,我們是蔬菜配送行業(yè)購進(jìn)蔬菜是免稅的怎么做賬務(wù)處理,有進(jìn)項(xiàng)嗎?還有我們開票出去的銷項(xiàng)的稅率是多少?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 06:43
#稅務(wù)#
您好,免稅的就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的
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2019年1月,北京記文貿(mào)易發(fā)展有限公司給員工張?zhí)祉嵃l(fā)放2018年的年終獎(jiǎng),公司有兩種方案讓其選擇: 方案一:一次性發(fā)放年終獎(jiǎng)金39000元; 方案二:先發(fā)放年終獎(jiǎng)金36000元,剩余的3000元加到下月工資中一起發(fā)放。 注:該員工每月稅前工資是5000元(已扣除社保費(fèi)),每月的專項(xiàng)附加扣除金額為3000元。 求方案一、二下的年終獎(jiǎng)應(yīng)交個(gè)人所得稅、工資應(yīng)交個(gè)人所得稅、應(yīng)交的個(gè)人所得稅合計(jì)、決策結(jié)論
小默老師
??|
提問時(shí)間:04/14 18:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
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彩票中獎(jiǎng)50000元,捐贈(zèng)30000元,怎么計(jì)算中獎(jiǎng)應(yīng)納個(gè)兒所得稅。
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/04 22:45
#稅務(wù)#
你好。學(xué)員,應(yīng)納個(gè)人所得稅=(50000-50000×30%)×20%
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老師,應(yīng)付職工薪酬計(jì)提400發(fā)放350,但是匯算的時(shí)候已經(jīng)把剩余50發(fā)放了,還需要在匯算時(shí)納稅調(diào)增嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/09 09:43
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
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